par Sarah Gallas | Mai 24, 2022 | Communiqués de presse
Communiqué de presse
Paris, le 24 mai 2022, 17h45
Reprise de la croissance au 1er trimestre 2022
-
Chiffre d’Affaires : +2,4%
-
Progression de l’activité à l’international : +10,0%
Chiffre d’affaires IFRS
Données non auditées – en M€ |
2021 |
2022 |
Variation
|
1er trimestre |
44,6 |
45,7 |
+2,4% |
Bonne orientation de l’activité dans un contexte de marché incertain
Au 1er trimestre 2022, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 45,7 M€ contre 44,6 M€ au 1er trimestre 2021, soit une hausse de 2,4%. Le groupe bénéficie de la robustesse de son modèle économique avec une bonne résilience de l’ensemble de ses segments opérationnels. Cette performance a été réalisée en dépit d’une conjoncture de marché impactée par des tensions internationales et des risques d’inflation, peu propices à l’investissement.
Le chiffre d’affaires de l’Intégration et Solutions de gestion affiche une croissance de 4,2%, portée par le déploiement de nouveaux projets clients. Il ressort ainsi à 17,7 M€, et représente 38% du revenu global.
Le chiffre d’affaires de l’Edition en propre est également bien orienté à 15,7 M€, soit une progression de 3,0%.
Les ventes en mode SaaS ressortent à 12,3 M€ quasi-stables par rapport à l’exercice précédent et comptent pour 28% du chiffre affaires total.
Sur le plan géographique, les activités à l’international sont particulièrement dynamiques, notamment en Allemagne et en Espagne, avec une croissance du chiffre d’affaires de 10,0% sur la période à 24,2 M€.
Perspectives
En 2022, Prodware va poursuivre le développement de son modèle basé sur ses activités de Conseil, Edition, Intégration et Services Managés appliquées à la transformation digitale des entreprises. Le Groupe va également accélérer les initiatives engagées pour développer la part croissante des revenus en mode SaaS et des Services à très forte valeur ajoutée, notamment de Conseil et de Services Managés.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : le 20 juillet 2022, après Bourse.
À propos de Prodware
Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.
Le groupe Prodware rassemble plus de 1 065 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 165,5 M€ en 2021. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.
Plus d’informations : www.prodware-group.com
par Sarah Gallas | Mai 19, 2022 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 19 mai 2022 – 18h30
BIOSYNEX ANNONCE AVOIR PRIS UNE PARTICIPATION DE 75% DANS LA SOCIETE ANGLAISE BHR PHARMACEUTICALS LTD
UNE PREMIERE ACQUISITION MAJORITAIRE A L’INTERNATIONAL DONNANT ACCES AU LARGE POTENTIEL DU MARCHE BRITANNIQUE DU POINT OF CARE
Dans le cadre de l’accélération de son développement à l’international, BIOSYNEX annonce avoir pris une participation majoritaire à hauteur de 75%, aux côtés des deux fondateurs, dans BHR Pharmaceuticals Ltd (BHR), société basée à Nuneaton dans le comté du Warwickshire au Royaume-Uni.
Fondée en 1990 par Ramesh Patel et Bharat Vadukul, BHR a acquis depuis sa création il y a plus de 30 ans une réputation d’excellence sur le marché du Point of Care (POC), en particulier dans les centres de soins primaires du NHS (National Health Service), système de santé publique du Royaume-Uni.
BHR est fournisseur du « NHS Primary Care » avec une offre de tests diagnostiques couvrant les domaines du diabète, du bilan lipidique, de l’analyse d’urine par bandelette, de l’obstétrique et de la neurologie.
BHR est le distributeur exclusif de la plateforme ProciseDx® destinée au monitoring des biothérapies (infliximab, adalimumab) et au dosage de la calprotectine chez les patients souffrants de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
BHR est également le distributeur au Royaume Uni du test Amnioquick® fabriqué par BIOSYNEX et destiné au diagnostic de la rupture prématurée des membranes fœtales.
La société emploie une dizaine de salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 2,6 millions de livres sterling soit environ 3,1 millions d’euros.
De nombreuses synergies attendues
Avec cette première acquisition majoritaire hors de France, BIOSYNEX entend, avec l’aide de BHR, accélérer la pénétration du marché britannique grâce à de multiples effets de synergie. Tout d’abord, BIOSYNEX pourra s’appuyer sur les solides positions de distributeur agrée NHS de BHR pour diffuser largement sa gamme de produits POC et au-delà certains produits OTC, adaptés au marché du Royaume-Uni. En parallèle, cette acquisition permettra à BHR de disposer des ressources supplémentaires en effectif pour lui permettre de conquérir de nouveaux marchés et de continuer à fournir à ses clients un excellent niveau de service.
Les synergies attendues de ce rapprochement devraient permettre à BIOSYNEX et BHR d’atteindre un chiffre d’affaires combiné de près de 10 millions de livres dans 4 ans.
Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX : « Nous sommes très heureux de cette prise de participation aux côtés des fondateurs dans la société BHR, qui symbolise la première acquisition stratégique majoritaire à l’international de BIOSYNEX sur un marché majeur dans lequel le segment Point of Care est déjà bien développé. Cette participation représente une première étape dans la stratégie d’acquisition poursuivie activement par Biosynex sur 3 axes : compléter son offre de produits, acquérir des technologies et accéder à des réseaux de distribution à l’international.
Ramesh Patel, Président de BHR : « Nous sommes convaincus que cette acquisition permettra à BHR d’accélérer la croissance de son activité. La contribution à notre catalogue produits de la gamme Point of Care de BIOSYNEX, réputée pour son niveau d’excellence, donnera à BHR les moyens de répondre aux besoins du marché en constante évolution au moment où le Royaume-Uni s’oriente vers des soins plus décentralisés favorisant une meilleure gestion du parcours de soin.»
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BHR
Fondé en 1990, BHR Pharmaceuticals Limited est un leader au Royaume dans la distribution de diagnostics Point of Care. Spécialisé dans le sourcing et la distribution des technologies les plus pointues , BHR fournit les principaux centres de soin dans le monde entier.
Plus d’informations sur www.bhr.co.uk
A propos BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 286 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
CONTACTS
par Sarah Gallas | Mai 19, 2022 | Communiqués de presse
Communiqué de presse
MAINTIEN D’UNE CROISSANCE SOUTENUE AU 1ER SEMESTRE 2022 : +26,2%
multiplication par 4 du chiffre d’affaires « maison hybride » a 5,9 M€
Normes françaises
(en M€)
Données non auditées |
S1 2022
|
S1 2021(1)
|
Variation |
France et DOM TOM |
17,7 |
14,4 |
+23,2% |
International |
11,1 |
8,4 |
+31,5% |
Total |
28,8 |
22,8 |
+26,2% |
(1) données pro-forma incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine
Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé au 1er semestre 2022, un chiffre d’affaires de 28,8 M€, en forte progression de 26,2% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Après un 1er trimestre en croissance de 28,2%, l’activité a continué d’être bien orientée avec un chiffre d’affaires au 2ème trimestre en augmentation de 25,1%. Dans un contexte de tensions mondiales sur les composants et la logistique, la poursuite de l’essor des ventes a été permis grâce à une bonne anticipation sur les approvisionnements.
Le 1er semestre 2022 confirme également le succès de l’offre d’éco-services thermiques « intelligents », qui combine l’utilisation de pompes à chaleur air-eau avec des panneaux photovoltaïques. Ce nouveau développement répond aux enjeux du futur en recherchant la synergie entre l’efficacité énergétique et les ressources renouvelables.
Le chiffre d’affaires généré par la « Maison Hybride » est ainsi passé de 1,4 M€ au 1er semestre 2021 à 5,9 M€ au 1er semestre 2022, soit une multiplication par 4 en un an. Cette performance valide les choix stratégiques du Groupe de faire évoluer son offre vers l’efficience énergétique durable.
Au plan géographique, toutes les régions bénéficient de la bonne orientation de l’activité. L’export (11,1 M€) est particulièrement dynamique avec une hausse de 31,5%, portée par la bonne tenue des marchés européens. La France reste le premier marché du groupe avec un chiffre d’affaires de 12,6 M€ en croissance de 25,7%. Les DOM-TOM, après une baisse saisonnière d’activité au 1er trimestre 2022 sont de nouveau en forte croissance au 2ème trimestre 2022, ce qui leur permet de délivrer un chiffre d’affaires semestriel de 5,1 M€ en hausse de 17,2%.
Perspectives
Dans un contexte de marché favorable au développement des pompes à chaleurs air-eau bénéficiant d’aides gouvernementales, le Groupe Airwell, grâce à son expertise multi-produits et solutions, entend poursuivre sa croissance notamment vers ces solutions durables et efficientes. Ainsi, la montée en puissance des énergies renouvelables dans l’offre du Groupe se fera conjointement à la poursuite de ses investissements sur les gammes historiques.
Le niveau élevé de l’activité du 1er semestre et la bonne orientation du carnet de commandes permettent au Groupe de confirmer la poursuite de la croissance en 2022.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : le mardi 20 septembre 2022, après Bourse.
A propos d’Airwell
Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.
Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR
www.groupe-airwell.com
par Sarah Gallas | Mai 17, 2022 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brebières, le 17 mai 2022 – 8h30
Les autoroutes françaises s’équipent en bornes rapides DBT
Premières commandes pour une quinzaine de stations ultra rapides sur les réseaux APRR, ASF et ESCOTA
Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la fourniture des bornes de recharge ultra rapides sur les réseaux autoroutiers APRR, ASF et ESCOTA. Ces bornes équiperont les concessions autoroutières du groupe Vinci, dans le cadre de l’appel d’offre porté par Spie City Networks.
Pour répondre à l’arrêté du 15 Février 2021, les concessionnaires autoroutiers doivent mettre à disposition des conducteurs de VE des bornes de recharge rapides sur leurs sites. C’est dans ce cadre réglementaire que seront installées les bornes DBT sur les réseaux APRR, ASF et ESCOTA
Dans ce contexte, la gamme ULTRA de DBT apporte une réponse adaptée aux attentes des utilisateurs sur la rapidité de la recharge, aussi bien qu’aux besoins de fiabilité des exploitants d’infrastructure. Selon le modèle de véhicule, l’ULTRA50 permet de reprendre la route en moins de 30 minutes. Ces bornes seront produites sur le site DBT de Brebières dans les Hauts-de-France et seront installées d’ici la fin de l’année 2022.
Ce nouveau succès commercial rappelle que les capacités d’innovation et d’expertise de DBT sont reconnues par des acteurs majeurs d’un marché en plein essor. Il conforte aussi les ambitions de DBT d’être incontournable dans le secteur des bornes de recharge rapides et ultra rapides en Europe.
En conséquence comme annoncé à plusieurs reprises le groupe DBT confirme la forte progression de son chiffre d’affaires semestriel.
« Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer ces premières commandes de bornes ultra-rapides par un concessionnaire d’autoroutes prestigieux. Ces références illustrent la capacité de DBT à jouer un rôle majeur sur un marché dont le potentiel est énorme. Drivé par les fortes attentes des utilisateurs de VE en termes de rapidité de charge, de fiabilité et de facilité d’utilisation, le créneau de la recharge rapide nous permet d’exprimer le talent de nos équipes de développement. Ce succès, nous le devons au travail de nos équipes de R&D qui nous permettent d’intégrer toujours plus d’innovation dans nos solutions technologiques », conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT
À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d’activités :
- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.
- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev
- La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : www.R3-charge.fr
- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015. |
Groupe DBT
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières |
par Sarah Gallas | Mai 16, 2022 | Communiqués de presse
Intégration de 7 pharmacies dans le périmètre du Groupe à compter du 1er mai 2022
Acquisition d’une 8ème officine
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 16 mai 2022, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce l’intégration des 7 pharmacies acquises au cours du 1er trimestre1, dans son périmètre d’activité au 1er mai 2022.
Conformément aux objectifs de son plan de transformation, l’acquisition de pharmacies apportera à Pharmasimple de la récurrence dans ses revenus et un accroissement de ses marges grâce à la valorisation du conseil en officines et aux synergies attendues par le rapprochement avec ses plateformes on-line. Pour ses 7 premières officines, Le Groupe confirme son ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 8,7 M€ en année pleine.
En parallèle de ces intégrations, Pharmasimple vient de signer l’acquisition d’une nouvelle pharmacie (1,7 M€ de CA 2021) qui devrait entrer dans le périmètre du Groupe courant juin, et annonce être entré en discussion avec 6 autres points de vente.
Situé en Belgique et principalement en zone rurale, ce nouveau réseau de pharmacies bénéficiera, dans un environnement moins concurrentiel que celui des grandes villes, d’un haut potentiel client grâce aux synergies attendues entre le modèle de vente de la pharmacie traditionnelle et celui de la plateforme e-commerce.
La société entend poursuivre à un rythme soutenu son plan de transformation qui doit lui permettre à terme de consolider le marché belge et devenir un groupe solide dans la pharmacie et parapharmacie.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 27 juillet 2022 avant bourse.
1 Communiqués des 3 et 23 mars 2022
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.