par Sarah Gallas | Mar 3, 2022 | Communiqués de presse

Pharmasimple annonce les premiers résultats de son plan de transformation :
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Normalisation de l’encours fournisseurs et apurement de la dette bancaire
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Projet de rachat de 5 premières pharmacies en cours de finalisation
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 3 mars 2022, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce les premiers résultats de son plan de transformation.
Réduction de la dette fournisseurs à un niveau normatif et remboursement cadencé de la dette financière
Grâce à sa ligne de financement mise en place en septembre 2021 et partiellement tirée à ce jour, Pharmasimple a procédé à l’apurement de ses comptes fournisseurs et dispose aujourd’hui d’encours conformes aux termes de règlement négociés avec ces derniers. Cette normalisation permet désormais à Pharmasimple de poursuivre son activité dans des conditions favorables avec un niveau d’activité sur ses plateformes internet stable par rapport à celui de 2021. A titre illustratif, la société dispose également à fin février de plus de 4 M€ de stocks et de plus de 2 M€ de trésorerie active pour assurer son exploitation.
En parallèle, le groupe a remboursé en début d’année 1,4 M€ de dette bancaire à court terme et prévoit d’apurer les lignes court terme d’un montant additionnel de 1,7 M€ d’ici fin mai 2022. Hormis un reliquat de dette à long terme de 0,2 M€, Pharmasimple n’aura plus aucune dette bancaire à la fin du trimestre en cours.
Premier projet de rachat de pharmacies
Conformément à ce qui a été annoncé lors du dernier communiqué de presse, Pharmasimple a décidé d’adapter son business model en 2022 vers un mix online/offline, afin de réduire ses dépenses marketing, de limiter la pression moyenne sur les prix des articles en catalogue et d’augmenter le conseil, permettant de mieux diffuser la parapharmacie.
Dans ce contexte, Pharmasimple annonce un premier projet d’acquisition de 5 pharmacies pour lequel le Groupe est entré en négociations exclusives avec un objectif de closing d’ici fin juin 2022. Cette opération permettra d’accroître le chiffre d’affaires consolidé du groupe d’environ 7 M€ en année pleine et de contribuer à son EBITDA à hauteur de 0,7 M€. L’acquisition de pharmacies apportera à Pharmasimple de la récurrence dans ses revenus et un accroissement de ses marges grâce à la valorisation du conseil en officines et aux synergies attendues par le rapprochement avec les plateformes de Pharmasimple.
Michael Willems, pdg de Pharmasimple déclare : « Avec des dettes aujourd’hui apurées, Pharmasimple va pouvoir consacrer ses moyens financiers à acquérir des actifs de qualité qui assureront au Groupe des revenus en croissance durable ».
Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : 13 avril 2022 après bourse.
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.
par Sarah Gallas | Mar 2, 2022 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE 02 MARS 2022
MERCER INTEGRE A SON OFFRE LES BILANS DE PREVENTION MULTIPATHOLOGIES DE PREDILIFE
Villejuif, France, le 2 mars 2022, 7h – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée et Mercer, acteur majeur du conseil en ressources humaines, annoncent leur partenariat stratégique pour le déploiement des bilans de prévention multipathologies.
Mercer, qui compte 1,3 million de personnes assurées en France, allant des PME-TPE aux grandes organisations multinationales, propose désormais à ses entreprises clientes une approche innovante visant à améliorer la santé de leurs salariés.
Cette stratégie de prévention repose sur le ciblage des enjeux de santé propres à chaque entreprise puis à la quantification du coût que représente le risque identifié pour l’entreprise. Pour chaque risque identifié, Mercer propose ensuite des solutions concrètes visant à améliorer la santé des collaborateurs.
L’approche personnalisée de Mercer est aujourd’hui unique en France, elle permet d’estimer le coût global pour l’entreprise (dépenses de santé, arrêts de travail, coûts indirects, …) pour les principales catégories de risques : cancer du sein, maladies graves, troubles musculo squelettiques etc… Ces coûts peuvent représenter au total plusieurs points de masse salariale.
La mise en place de cette stratégie de prévention santé permet donc à la fois d’améliorer la santé des collaborateurs mais aussi d’éviter des coûts pour l’employeur. Pour éviter ces coûts, en particulier liés au cancer du sein et à des maladies graves, Mercer va proposer à ses clients les bilans de prévention multipathologies de PREDILIFE.
Cette offre a vocation à être proposée à toutes les entreprises clientes.
« Je suis très heureux de ce partenariat avec Mercer car il permet une véritable synergie industrielle grâce à leur estimation du coût des maladies. Cette quantification du besoin du côté des entreprises va permettre de mesurer l’impact de notre offre. Outre l’utilité médicale, c’est la mesure de l’intérêt financier qui va assurer un large déploiement de la médecine prédictive et préventive et je remercie Mercer d’avoir le premier initié cette approche en France » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
PREDILIFE CAPVALUE
Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00
Président Directeur Général info@capvalue.fr
investisseurs@predilife.com
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multi-pathologies.
Pour en savoir plus : www.predilife.com
A propos de MERCER
Mercer, filiale de Marsh McLennan, acteur majeur du conseil en ressources humaines depuis plus de 75 ans, accompagne la transformation des entreprises de toutes tailles pour repenser le monde du travail en modernisant leurs régimes de santé, de prévoyance et de retraite mais aussi en reconsidérant la gestion de leurs talents pour améliorer leur performance et leur bien-être. Cette transformation passe également par la digitalisation des processus, tant pour les fonctions RH que Finance, que Mercer propose en s’appuyant sur la solution Cloud Workday permettant aux organisations de gagner en agilité et en performance. Les directions financières peuvent aussi bénéficier des conseils et solutions technologiques sur-mesure de Mercer pour optimiser leurs stratégies d’investissement.
En France, Mercer déploie aussi son expertise auprès des TPE-PME, des travailleurs indépendants et des particuliers (couverture santé et prévoyance, complémentaires santé étudiante, famille ou senior, épargne salariale, multirisque, retraite, mobilité internationale, téléassistance, assureur emprunteur, …) grâce à son département dédié « Mes Solutions Mercer ».
Aujourd’hui, Mercer compte environ 25 000 collaborateurs – dont plus de 700 en France, répartis sur 12 sites – implantés dans 43 pays, qui aident au quotidien ses clients à construire un avenir plus prometteur dans 130 pays.
Le groupe Marsh McLennan (NYSE : MMC) – spécialiste mondial de la gestion des risques et du courtage d’assurance – s’appuie sur 83 000 collaborateurs et présente un chiffre d’affaires annuel de près de 20 milliards $ par l’intermédiaire de ses quatre entités : Mercer, Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman.
Plus d’informations : www.mercer.fr
par Sarah Gallas | Mar 1, 2022 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 1er mars 2022
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Résultats annuels 2021 en forte croissance
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Croissance de +58,3% du chiffre d’affaires à 8,1 M€ (vs. 5,1 M€ sur l’exercice 2020) reflétant une forte croissance de l’activité
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Progression de +19,7% de l’EBITDA à 0,9 M€ (10,8% du CA) vs.
0,7 M€ en 2020 (14,3% du CA) reflétant le maintien des marges et la maîtrise des charges
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Perspectives de croissance à moyen terme soutenues par un portefeuille de près de 250 lots (environ 10 opérations) en cours de réalisation et un pipe commercial représentant un volume d’activité de 130 M€ à horizon 2025
Forte visibilité du carnet de commandes jusqu’en 2025
Les Constructeurs du Bois (LCB – Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois présente ses résultats annuels 2021 en progression sensible par rapport à 2020.
| En M€
Données auditées |
2021 |
2020 |
Variation |
| Chiffre d’affaires |
8,1 |
5,1 |
+58,3% |
| Marge brute de production |
1,4 |
1,1 |
+30,1% |
| EBITDA |
0,9 |
0,7 |
+19,7% |
| Résultat courant avant impôt |
0,8 |
0,7 |
+22,7% |
| Résultat net |
0,6 |
0,5 |
+25,8% |
Poursuite de la dynamique de croissance en 2021
En 2021, LCB réalise une nouvelle année de forte croissance de son chiffre d’affaires. L’activité s’élève à 8,1 M€ en hausse de 58,3%, portée notamment par la montée en puissance de l’offre des écoquartiers intergénérationnels Eco’City.
Rentabilité en forte hausse
Dans un contexte de pénurie et d’augmentation du prix des matières premières, LCB parvient à accroître sur l’ensemble de l’année sa marge brute de production de 30,1% grâce à sa politique des circuits courts privilégiant l’approvisionnement de matériaux auprès de distributeurs locaux.
L’EBITDA ressort à 0,9 M€, en nette augmentation de 19,7% par rapport à 2020. Cette progression tient compte d’une augmentation des charges de personnel destinées à renforcer la direction opérationnelle et les compétences techniques de la société pour accompagner sa croissance.
Après prise en compte de dotations aux amortissements et dépréciations de 0,1 M€ et d’un impôt sur les bénéfices de 0,2 M€, le résultat net atteint 0,6 M€, soit une hausse de 25,8%.
Structure financière solide
Au 31 décembre 2021, les fonds propres de LCB progressent de 38,9% par rapport à fin 2020 et s’élèvent à 2,0 M€.
En 2021, la société a poursuivi les financements à moyen terme pour soutenir la croissance de son BFR. La dette bancaire s’affiche en fin d’exercice à 3,6 M€ et la trésorerie disponible à
2,9 M€.
La dette nette ressort à 0,7 M€ au 31 décembre 2021 et représente 0,8 fois l’EBITDA et
0,3 fois les capitaux propres.
Perspectives 2022 très favorables
Après une année 2021 marquée par une forte accélération de l’activité, LCB anticipe un nouvel exercice en croissance. L’éco-promoteur immobilier va notamment poursuivre la réalisation des 6 Eco’City qui lui ont été confiés depuis le lancement de son offre en 2021 représentant plus de 21 000 m2 habitables.
En 2022, LCB souhaite par ailleurs accroître la rentabilité de son business model en développant ses ventes en bloc qu’elle souhaite porter à 50%. Pour ce faire, LCB s’appuiera sur ses forces commerciales et les partenariats à nouer avec des bâtisseurs nationaux déjà clients.
Conformément à son plan stratégique 2022-2025, la société entend concentrer ses efforts sur 5 axes majeurs : la poursuite de la valorisation du bois et de ses filières, l’intégration croissante de solutions écoresponsables dans ses réalisations, le développement de services à destination des habitants, la structuration de l’équipe et la duplication des Eco’City au niveau national.
Enfin, la Société réitère son intention de se transférer prochainement sur Euronext Growth Paris afin d’accroître l’attractivité et la liquidité de son titre.
Prochaine publication : Chiffre d’Affaires 1er semestre 2022 : lundi 18 juillet 2022 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
Contacts:
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Sarah Gallas | Mar 1, 2022 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Forte croissance du chiffre d’affaires 2021 :
285,7 M€ soit une hausse de près de 40%
Confirmation de l’objectif d’un chiffre d’affaires
supérieur à 400 M€ en 2022
| En millions d’euros (M€ HT) |
2021 |
2020 |
Variation n-1 |
| Chiffre d’affaires |
285,7 |
204,8 |
+39,5% |
Saint-Herblain, le 1er mars 2022, 17h45. En 2021, le groupe de développement territorial REALITES a poursuivi sa trajectoire de croissance en réalisant un exercice en forte progression de 39,5%.
Le chiffre d’affaires s’élève à 285,7 M€, dépassant ainsi l’objectif de 280 M€ déjà relevé en septembre dernier.
Dans un marché toujours inférieur à ses niveaux d’avant la pandémie, le Groupe a tiré parti de la performance de sa plateforme de services et de projets immobiliers innovants pour générer un rythme de croissance soutenu sur l’ensemble de ses métiers.
REALITES communiquera plus en détails sur ses indicateurs de chiffre d’affaires au moment de la publication de ses résultats annuels 2021, attendus en forte hausse.
Fort de la dynamique d’activité constatée depuis le début de l’exercice, REALITES réaffirme sa confiance dans sa capacité à réaliser en 2022 un chiffre d’affaires supérieur à 400 M€, en avance sur son plan « Ambitions 2025 ».
Prochaine publication :
Jeudi 17 mars (après bourse) : résultats annuels 2021
Vendredi 18 mars : réunion SFAF
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 800 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES vise en 2021 un chiffre d’affaires de 280 M€ (+37 % vs. 2020).
A travers son plan stratégique « Ambitions 2025 », le Groupe a pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8 %.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
Contact analystes/investisseurs :
REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com
Contact presse économique et financière :
CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr
Contact presse corporate et immobilier
Galivel & Associés – +33 1 41 05 02 02 – galivel@galivel.com
par Sarah Gallas | Fév 28, 2022 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE 28 FEVRIER 2022
PREMIERS EFFETS DE LA NOUVELLE STRATEGIE D’AUDACIA PORTEE PAR LE CAPITAL INNOVATION ET LE CAPITAL IMMOBILIER
- MULTIPLICATION PAR 3 DU CA REALISE PAR LES NOUVEAUX FONDS
- L’ACTIVITE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT POURSUIT SA MUE : COMPENSATION DE LA REDUCTION ATTENDUE DU CA PAR LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS
| Chiffre d’affaires Données non auditées En M€ |
2021 |
2020 |
Variation |
| CA ISF |
6,5 |
10,3 |
-37% |
| CA Nouveaux fonds |
1,6 |
0,5 |
+229% |
| CA TOTAL |
8,1 |
10,8 |
-25% |
AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France, enregistre en 2021 un chiffre d’affaires de 8,1 M€. Conformément à la stratégie de la société, l’activité engendrée par les nouveaux fonds s’élève à 1,6 M€, en forte hausse de 229% par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité historique s’établit quant à lui à 6,5 M€, en baisse de 37% liée à la sortie progressive des anciens produits ISF.
Dynamique des activités des nouveaux fonds
Sur l’ensemble de son exercice, la forte progression dans la collecte des nouveaux fonds a été portée par la montée en puissance des deux nouveaux métiers d’investissement d’AUDACIA que sont le capital innovation et le capital immobilier respectivement lancés en 2018 et 2019.
- L’accélération de l’activité de Capital Innovation, dédiée aux technologies de rupture, a également participé à la dynamique des nouveaux fonds. Son fonds Quantonation I, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques, réalisera son final closing dans les semaines à venir avec un actif sous gestion bien au-delà des 50 M€ initialement prévus. Pionnier mondial des technologies quantiques, ce fonds a accéléré ses investissements en Europe et aux USA portant à 17 le nombre de ses participations dans les start-ups à fin 2021.
- Le Capital Immobilier centré sur le coliving, atteint un actif sous gestion de 35 M€, dépassant ainsi les prévisions annoncées de 30 M€ à fin 2021. L’activité a notamment été marquée par l’acquisition de deux nouvelles résidences de coliving et par l’augmentation de capital de Sharies, acteur de référence des nouveaux usages immobiliers qu’Audacia accompagne depuis sa création.
- L’activité de Capital Développement post ISF continue quant à elle sa mue sur la gamme des fonds Constellation, dont le troisième opus a été lancé en 2021. Dans le cadre du dispositif Obligations Relance, AUDACIA participe aussi à la relance des PME françaises aux côtés d’un groupement mené par Tikehau Capital grâce au déploiement d’une enveloppe de 300 M€. Conformément aux attentes de la société, l’actif sous gestion pour le capital développement passe ainsi de 285 M€ fin 2020 à 275 M€ fin 2021, l’arrivée à échéance de certains millésimes ISF étant en grande partie compensée par le lancement de nouveaux produits.
Perspectives 2022
Portée par la nouvelle stratégie, AUDACIA affiche toute sa confiance sur la poursuite de la croissance de ses nouveaux fonds en 2022 et au-delà.
Prochaine publication : Date de publication des Résultats annuels 2021 et du rapport financier annuel 2021 : lundi 4 avril 2022 (avant Bourse).
A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement.
AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
- le Capital Développement dans les PME en forte croissance
- le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d’habitat partagé
- le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques et le fonds Geodesic, dédié au NewSpace.
Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.
Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA
www.audacia.fr
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+33 (0)1 56 43 48 00
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+33(0)1 56 69 61 86
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Gilles Broquelet/Dina Morin
+33 (0)1 80 81 00 00
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