DBT INVITE A L’ELYSEE POUR LA GRANDE EXPOSITION DU FABRIQUE EN FRANCE 2021

 

                                                                                                   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brebières, le 21 juin 2021 – 8h00

 

DBT invité à l’Elysée pour La Grande Exposition du Fabriqué en France 2021

 

Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, est heureux d’annoncer sa sélection à la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui se tiendra au palais de l’Elysée les 3 et 4 juillet prochains. A l’occasion de cet événement, qui réunit le fleuron de la fabrication française, DBT présentera son chargeur rapide ultra made in France.

 

Une exposition qui met en avant le made in France et la transition écologique

Initié par le Président de la République en janvier 2020, ce rendez-vous annuel rassemble des produits de tous les départements et territoires de métropole et d’Outre-Mer. Sur les 2325 candidatures reçues, le comité de sélection notamment composé de la ministre déléguée chargée de l’Industrie et du ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, a retenu 126 produits fabriqués en France. Le Président de la République sera présent au vernissage de l’exposition qui aura lieu le 2 juillet, veille de l’ouverture au public.

L’exposition a vocation à mettre en lumière l’excellence française à travers les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui œuvrent pleinement pour la fabrication française.

 

DBT, ambassadeur du département du Pas-de-Calais

Acteur impliqué du Made in France, DBT s’inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement de favoriser la localisation des activités d’avenir en France.

Pour cette deuxième édition, DBT présentera un produit issu de 25 années d’expertise, iconique en termes d’innovation : le chargeur rapide ultra. Conçu dans son centre R&D et fabriqué dans les usines du Groupe en Hauts-de-France, le chargeur permet la recharge simultanée jusqu’à 3 véhicules électriques en moins de 20 minutes et délivre jusqu’à 150 Kw de puissance.

« Nous nous réjouissons de participer à cette exposition qui véhicule des messages forts et chers à DBT que sont le made in France, l’écologie et l’innovation. Dans notre secteur, nous sommes la seule PME en France qui puisse se féliciter de concevoir et de produire dans les Hauts-de-France et de sous-traiter dans l’Hexagone. Notre Groupe œuvre tous les jours pour améliorer la fiabilité et la performance énergétique de ses solutions. Nous espérons que cet événement sera une opportunité d’inciter le plus grand nombre à s’intéresser à notre activité et à prendre part à la transition écologique. » déclare Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT

 

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d’activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

 

 

CONTACT DBT                               CONTACT AGENCE RP                                                            

Service Communication                 dmorin@capvalue.fr

Parc Horizon 2000 –                          01 80 81 50 04

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

(+33) 3 21 50 92 92

communication@dbt.fr

www.dbt.fr

 

 

 

 

PREDILIFE : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE PREDILIFE

COMMUNIQUE DE PRESSE 18 JUIN 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE PREDILIFE

 

Villejuif, France, le 18 juin 2021, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires s’est tenue le 15 juin 2021, à huis clos, hors de la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 puis prorogée par le décret n°2021 – 255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, avec un quorum de 86,64 %.

L’ensemble des résolutions agréées par le conseil d’administration, tant à titre ordinaire qu’extraordinaire, ont été adoptées à l’unanimité et notamment :

  • l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
  • l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
  • le renouvellement du mandat de chaque administrateur pour une durée de trois années ;
  • le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions ;
  • le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires; et
  • le renouvellement de l’autorisation d’attribution gratuite d’actions de la Société.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’assemblée générale a été diffusée en direct sous format audio. La retransmission sous format audio de la réunion est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique dédiée aux assemblées générales.

Le mandat de directeur général délégué de Monsieur Pierre Verdet est arrivé à échéance à l’issue de cette assemblée générale. Le conseil d’administration de la Société a décidé de ne pas renouveler ledit mandat et de ne pas procéder, dans l’immédiat, à son remplacement.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de Predilife, www.predilife.com, dans la rubrique Investisseurs/ Assemblée Générales.

 

Contacts

Relations Investisseurs                                Relations Presse

PREDILIFE                                                   CAPVALUE

Stéphane Ragusa                                         01 80 81 50 00

Président Directeur Général                         info@capvalue.fr

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

investisseurs@predilife.com

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com

 

 

BIOSYNEX : FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE A FIN MAI 2021

 

                                                                                                   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 2 juin 2021 – 18 h00

Forte progression de l’activité à fin mai 2021

190 M€(1) vs. 154 M€ pour l’ensemble de l’année 2020(2)

Perspective de croissance élevée pour 2021

 

BIOSYNEX annonce un chiffre d’affaires à fin mai 2021(1) de 190 M€. Cette très forte hausse d’activité est portée par les ventes soutenues à l’international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 en France. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a été ouverte en début d’année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet essor.

Au cours des trois derniers mois, BIOSYNEX a su répondre à la forte demande d’autotests grâce à des capacités de production renforcées et à un cycle de fabrication raccourci par la montée en puissance de la nouvelle unité de fabrication basée en Alsace. En parallèle, la société a bénéficié de nombreuses retombées de sa prospection de nouveaux marchés à l’étranger. La croissance à l’international affiche ainsi sur la période des premiers 5 mois de 2021 une hausse très supérieure à celle du marché domestique.

Pour les prochains mois, BIOSYNEX prévoit une reprise du marché des tests sérologiques Covid-19 en appui des campagnes de vaccination, afin d’optimiser les stratégies vaccinales.

Forte de sa notoriété accrue et de ses réseaux renforcés en France et à l’International, BIOSYNEX entend dynamiser son activité dans ses métiers historiques sur les marchés des professionnels de santé (laboratoires, pharmacies…).

Enfin, BIOSYNEX poursuit ses efforts de diversification sur de nouvelles technologies de « point of care » avec notamment l’intégration d’AVALUN, société spécialisée dans les plateformes de biologie portable connectée disposant d’un large champ d’application, en particulier dans le suivi des nombreux patients sous traitement anticoagulant par anti-vitamine K. En parallèle, le groupe reste à l’écoute d’opportunités nouvelles de croissance externe pour élargir ses marchés cibles et son portefeuille technologique.

(1) :  de janvier à mai 2021 non audité

(2) :  sur 12 mois 2020 audité

Prochaine publication : Chiffre d’Affaires semestriel 2021, le 21 juillet 2021, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

 

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CONTACTS

Julia Bridger

Listing Sponsor

+33 1 44 70 20 84

jbridger@elcorp.com

Gilles Broquelet

Communication financière

+ 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr

Larry Abensur

Président directeur-général

abensur@BIOSYNEX.com

 

 

 

 

PREDILIFE SELECTIONNE AU ROYAUME-UNI POUR UN PROGRAMME FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE

COMMUNIQUE DE PRESSE 02 JUIN 2021

 

PREDILIFE SELECTIONNE AU ROYAUME-UNI POUR UN PROGRAMME FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE

 

Paris, France, le 2 juin 2021, 18h – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d’annoncer sa sélection au programme Bridgehead d’EIT Health, réseau européen, financé par l’UE, visant à favoriser le développement à l’international des startups et PME européennes spécialisées dans le domaine de la santé. Cet accompagnement de 12 mois doit permettre à PREDILIFE d’accélérer le déploiement commercial de MammoRisk® sur le marché UK.

« Nous sommes très heureux de participer à ce programme qui va nous permettre d’accélérer notre développement sur le marché cible UK. Au Royaume-Uni, le dépistage du cancer du sein est effectué seulement tous les 3 ans. Dans ce pays où une large partie du système de santé est privé, MammoRisk® vient répondre à une demande médicale importante chez une population habituée à payer des services innovants » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

EIT Health, un accélérateur de croissance pour les startups et les PME

Dans le cadre du programme Bridgehead, le consortium européen EIT Health sélectionne chaque année des PME spécialisées dans les technologies de la santé afin de leur faire bénéficier des meilleurs incubateurs et accélérateurs du monde pour atteindre les marchés en Europe et au-delà d’EIT Health. Un montant de 30.000€ a été attribué à PREDILIFE afin d’accélérer la mise en place de projets pilotes sur le marché britannique.

Un programme pilote avec un hôpital pour développer MammoRisk® au Royaume-Uni

PREDILIFE souhaite mettre à profit sa participation au programme pour accélérer son développement au Royaume-Uni à travers une collaboration scientifique avec un hôpital britannique de référence.    En s’associant avec une assurance pionnière du secteur, PREDILIFE entend s’appuyer sur ces financements pour la mise en place d’un pilote auprès de 500 femmes.

Cette sélection est un véritable accélérateur de croissance pour PREDILIFE qui souhaite à moyen terme multiplier ses références au sein des hôpitaux et des assurances au Royaume-Uni pour une montée en puissance des ventes de MammoRisk® sur ce marché cible.

 

Contacts

Relations Investisseurs                                Relations Presse

PREDILIFE                                                   CAPVALUE

Stéphane Ragusa                                         01 80 81 50 00

Président Directeur Général                         info@capvalue.fr

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

investisseurs@predilife.com

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com

 

 

NACON : RESULTATS ANNUELS 2020/21 EN FORTE HAUSSE

Communiqué de presse

Lesquin, 31 mai 2021, 18h00

 

RESULTATS ANNUELS 2020/21 EN FORTE HAUSSE

  • CHIFFRE D’AFFAIRES : 177,8 M€ (+37,4%)
  • ROC : 32,5 M€ (+43,8%) SOIT 18,3% DU CA

OBJECTIFS 2021/22 : 

  • CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 180 ET 200 M€
  • MOC* DE 20%

OBJECTIFS 2022/23 : 

  • RELEVEMENT DU CA ENTRE 230 ET 260 M€ (vs. 180-200 M€)
  • CONFIRMATION D’UNE MOC* > 20%  

 

 

NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 31 mai 2021.

Consolidés en M€ IFRS 2020/21 2019/20(3)        Var.
Chiffre d’affaires 177,8 129,4 +37,4%
 

Marge Brute (1)

En % du CA

 

EBITDA (2)

En % du CA

 

93,5

52,6%

 

60,3

33,9%

 

79,1

61,1%

 

48,4

37,4%

+18,3%

 

 

+24,7%

Résultat opérationnel courant

En % du CA

 

Eléments non récurrents

32,5

18,3%

 

(5,1)

22,6

17,5%

 

(2,0)

+43,8%

 

 

 

Résultat opérationnel

En % du CA

27,5

15,4%

20,6

15,9%

+33,5%
Résultat financier (1,5) (0,6)
Résultat avant impôt

En % du CA

26,0

14,6%

20,0

15,4%

+30,1%
Impôt sur les Résultats (7,7) (4,7)
Résultat net de la période

En % du CA

18,2

10,3%

15,3

11,8%

+19,6%

 

(1) Marge brute = Chiffre d’affaires – Achats consommés.

(2) EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

(3) Nacon a été créé en juillet 2019 et a démarré son activité en octobre 2019 suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 ont été constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.

Dépassement des objectifs

En 2020/21, NACON réalise un chiffre d’affaires de 177,8 M€, en hausse de 37,4%, portée par le succès des accessoires premium, l’implantation réussie aux USA, et par un triplement des ventes du back catalogue.

Le Résultat Opérationnel Courant bondit de 43,8% à 32,5 M€, soit 18,3% du Chiffre d’affaires.
Après déduction des charges liées aux plans d’actions gratuites pour 5,1 M€, d’un résultat financier de (1,5) M€ et d’impôts sur les bénéfices de (7,7) M€, le Résultat Net de la période ressort à 18,2 M€, soit + 19,6%.

Un cash-flow opérationnel de 55,7 M€

En 2020/21, le cash-flow opérationnel grimpe de 146% à 55,7 M€, permettant de couvrir la quasi-totalité des CAPEX (56,4 M€) en hausse de 13,6 M€. Après prise en compte de ces investissements et des remboursements d’emprunts bancaires à hauteur de 12,9 M€, la trésorerie s’élève à 96,7 M€ (110,9 M€ fin mars 2020). La trésorerie nette des dettes financières reste à un niveau élevé à 41,9 M€ contre 42,8 M€ à fin mars 2020.

Perspectives 2021/22 : Relèvement des objectifs

NACON anticipe, sur un marché dynamisé par de nouvelles consoles, une année de progression de l’activité et de la rentabilité qui devrait reposer sur :

  • La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;
  • le lancement de nouveaux jeux vidéo dont les très attendus RIMS Racing, Roguebook, Vampire: The Masquerade®– Swansong, Blood Bowl 3®, et WRC®10 ;
  • La dynamique commerciale des accessoires (casques premium, manettes PlayStation®4 et Pro Compact pour Xbox®) qui bénéficiera de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®

La bonne orientation de l’activité conduit NACON à avancer à l’exercice 2021/22 les objectifs 2022/23 avec un chiffre d’affaires désormais compris entre 180 et 200 M€ et un taux de ROC de 20%.

Objectifs annuels 2022/23

Les fonds levés lors de l’IPO ont permis l’acquisition de studios et le développement de jeux majeurs (dont Test Drive Unlimited Solar Crown, Steelrising, The Lord of the Rings™: Gollum™…) dont les sorties auront lieu à partir de l’exercice 2022/23. Fort de son avance sur son plan de développement, NACON relève ainsi fortement son objectif 2022/23 de chiffre d’affaires, désormais compris entre 230 et 260 M€ (contre 180 et 200 M€ initialement) tout en confirmant une MOC* supérieure à 20%.

Dividende annuel

Conformément à l’engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l’exercice 2020/2021.

*MOC = Marge Opérationnelle Courante = Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires

 

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Ordinaire : vendredi 30 juillet 2021

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse

 

A PROPOS DE NACON
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21

177,8 M€

EFFECTIF

Plus de 600 collaborateurs

INTERNATIONAL

18 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.  

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP

CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr – +33 1 80 81 50 01

 

BIGBEN INTERACTIVE: FORTE HAUSSE DES RESULTATS ANNUELS 2020/21

Communiqué de presse

          Lesquin, 31 mai 2021, 18h00

FORTE HAUSSE DES RESULTATS ANNUELS 2020/21 :

  • CHIFFRE D’AFFAIRES : 292,8 M€ (+11,1%)

  • ROC : 36,2 M€ (+52,9%), SOIT 12,4% DU CA

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 0,30 €

OBJECTIFS 2021/2022 : 

  • CA ENTRE  300 ET 320 M€

  • MOC(1)  DE 13%

REVISION A LA HAUSSE DES OBJECTIFS 2022/2023 : 

  • CA ENTRE  360 ET 390 M€

  • MOC(1)  > 14%

 

 

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités pour l’exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 31 mai 2021.

Consolidés en M€ IFRS 2020/21 2019/20 Var.
Chiffre d’affaires 292,8 263,5 +11,1%
 

Marge Brute (2)

En % du CA

 

EBITDA (3)

En % du CA

 

121,8

41,6%

 

67,6

23,1%

 

108,9

41,3%

 

52,5

19,9%

+11,8%

 

 

+28,8%

Résultat opérationnel courant

En % du CA

 

Eléments non récurrents

36,2

12,4%

 

(6,4)

23,7

9,0%

 

(2,9)

+52,9%

 

 

 

Résultat opérationnel

En % du CA

29,8

10,2%

20,8

7,9%

+43,3%
Résultat financier

Dont gain (perte) de change

(2,7)

(1,2)

(1,1)

0,3

Résultat avant impôt

En % du CA

27,1

9,3%

19,7

7,5%

+37,3%
Impôt sur les Résultats (8,2) (3,5)
Résultat net de la période

En % du CA

18,9

6,5%

16,2

6,2%

+16,4%

 

Dont Part des minoritaires 4,2 0,1

(1) MOC = Marge Opérationnelle Courante = Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires
(2) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.
(3) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

Hausse de 52,9% de la rentabilité opérationnelle courante
Sur son exercice 2020/21, BIGBEN réalise une progression de 11,1% de son chiffre d’affaires qui atteint 292,8 M€, dépassant la fourchette haute de l’objectif fixée à 290 M€. Cette croissance s’appuie sur la performance de Nacon Gaming, tandis que Bigben Audio/Telco a démontré sa résilience en limitant sa baisse d’activité tout en optimisant ses marges.

Le taux de marge brute augmente à 41,6%, grâce aux performances de Nacon et à un mix-produits Audio/Telco plus favorable aux marques premium.

Le Résultat Opérationnel Courant fait un bond de 52,9% à 36,2 M€, soit 12,4% du chiffre d’affaires.

Après prise en compte de charges non récurrentes de 6,4 M€ relatives aux plans d’actions gratuites, d’une charge financière nette de 2,7 M€ et d’un impôt sur les résultats de 8,2 M€, le Résultat Net de la période ressort en hausse de 16,4% à 18,9 M€, soit 0,95€ par action (contre 0,82€ au 31 mars 2020)(4).

(4) Sur la base du nombre d’actions aux 31 mars 2021 et 31 mars 2020

Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON GAMING BIGBEN AUDIO/TELCO
Consolidés en M€ IFRS 2020/21 2019/20 (5)        Var. 2020/21 2019/20        Var.
Chiffre d’affaires 177,8 129,4 +37,4% 115,0 134,1 -14,2%
Marge Brute (2) 93,5 79,1 +18,3% 28,3 29,9 -5,1%

En % du CA

52,6% 61,1% 24,6% 22,3%
EBITDA (3) 60,3 48,4 +24,7% 7,3 4,1 +76,4%

En % du CA

33,9% 37,4% 6,3% 3,1%
Résultat opérationnel courant 32,5 22,6 +43,8% 3,7 1,1 +245,2%

En % du CA

18,3% 17,5% 3,2% 0,8%

(5) Nacon a été créé en juillet 2019 et a démarré son activité en octobre 2019 suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 ont été constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.

 

Les séquences de confinement ont fortement impacté les réseaux de distribution de Bigben Audio/Telco qui a démontré sa résilience en limitant la baisse de son chiffre d’affaires à 115,0 M€ (-14,2%) et en retrouvant le chemin de la croissance (+5,2% de chiffre d’affaires) au 4ème trimestre 2020/21. Un mix produits Audio/Telco orienté vers les marques premium a permis d’améliorer la marge brute à 24,6% du chiffre d’affaires (vs. 22,3% en 2019/20). Fort d’une réduction de 18,2% des charges externes, l’EBITDA augmente de 76,4% à 7,3 M€ permettant de tripler le Résultat Opérationnel Courant à 3,7 M€.

Structure bilancielle solide avec une trésorerie disponible de 177,8 M€

Au 31 mars 2021, BIGBEN présente une structure bilancielle particulièrement solide avec des capitaux propres qui s’établissent à 302,0 M€.

La trésorerie disponible progresse de 59,7 M€ pour s’établir à 177,8 M€ grâce notamment à la levée de fonds de 87,3 M€ engendrée par l’émission d’obligations Bigben échangeables en actions Nacon.

En contrepartie, les dettes qui intègrent la totalité de l’emprunt obligataire s’établissent à 145,6 M€, générant une trésorerie nette positive de 32,2 M€.

Perspectives 2021/22 portées par l’essor de Nacon

La bonne orientation de l’activité Gaming conduit Nacon à avancer à l’exercice 2021/22 ses objectifs 2022/23(6). Cette évolution favorable permet à BIGBEN d’annoncer pour l’exercice 2021/22 en cours, un objectif de chiffre d’affaires entre 300 et 320 M€ avec une MOC(1)de 13%.

Pour atteindre ses objectifs, Nacon Gaming s’appuiera sur :

  • La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;
  • Le lancement de nouveaux jeux ;
  • La dynamique commerciale des accessoires qui bénéficiera notamment de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®.

Par ailleurs, le Groupe BIGBEN entend confirmer le retour à la croissance de Bigben Audio/Telco grâce à :

  • Un marché tiré vers le haut de gamme avec le déploiement progressif de la 5G ;
  • La conquête de nouveaux canaux de vente pour les mobiles ;
  • L’enrichissement des gammes d’accessoires Just Green® et Force® pour mobiles ainsi que le lancement de nouveaux produits Audio.

Révision à la hausse des objectifs annuels 2022/23

Grâce aux perspectives de Nacon Gaming qui relève ses objectifs 2022/23(6), le Groupe BIGBEN rehausse les objectifs de son plan « BIGBEN 2023 », avec pour 2022/23 :
• un chiffre d’affaires compris entre 360 et 390 M€ (contre 350 M€ initialement prévus)
• une MOC(1) supérieure à 14% (contre 13% précédemment).

Dividende 2021

Au regard de la qualité des Résultats financiers de l’exercice 2020/21 et de la confiance dans les perspectives, le Conseil d’Administration de Bigben Interactive a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de soumettre au vote de l’Assemblée Générale qui se réunira le 30 juillet 2021, un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2020/21.

Rachat d’actions

La société entend poursuivre ses rachats d’actions sur l’exercice 2021/22.

(6) Communiqué de presse Nacon du 31 mai 2021

 

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale Ordinaire : 30 juillet 2021
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21

292,8 M€

EFFECTIF

Environ 920 collaborateurs

INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

www.bigben-group.com

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr – +33 1 80 81 50 01