par Dina Morin | Juin 2, 2021 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE 02 JUIN 2021
PREDILIFE SELECTIONNE AU ROYAUME-UNI POUR UN PROGRAMME FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE
Paris, France, le 2 juin 2021, 18h – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d’annoncer sa sélection au programme Bridgehead d’EIT Health, réseau européen, financé par l’UE, visant à favoriser le développement à l’international des startups et PME européennes spécialisées dans le domaine de la santé. Cet accompagnement de 12 mois doit permettre à PREDILIFE d’accélérer le déploiement commercial de MammoRisk® sur le marché UK.
« Nous sommes très heureux de participer à ce programme qui va nous permettre d’accélérer notre développement sur le marché cible UK. Au Royaume-Uni, le dépistage du cancer du sein est effectué seulement tous les 3 ans. Dans ce pays où une large partie du système de santé est privé, MammoRisk® vient répondre à une demande médicale importante chez une population habituée à payer des services innovants » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.
EIT Health, un accélérateur de croissance pour les startups et les PME
Dans le cadre du programme Bridgehead, le consortium européen EIT Health sélectionne chaque année des PME spécialisées dans les technologies de la santé afin de leur faire bénéficier des meilleurs incubateurs et accélérateurs du monde pour atteindre les marchés en Europe et au-delà d’EIT Health. Un montant de 30.000€ a été attribué à PREDILIFE afin d’accélérer la mise en place de projets pilotes sur le marché britannique.
Un programme pilote avec un hôpital pour développer MammoRisk® au Royaume-Uni
PREDILIFE souhaite mettre à profit sa participation au programme pour accélérer son développement au Royaume-Uni à travers une collaboration scientifique avec un hôpital britannique de référence. En s’associant avec une assurance pionnière du secteur, PREDILIFE entend s’appuyer sur ces financements pour la mise en place d’un pilote auprès de 500 femmes.
Cette sélection est un véritable accélérateur de croissance pour PREDILIFE qui souhaite à moyen terme multiplier ses références au sein des hôpitaux et des assurances au Royaume-Uni pour une montée en puissance des ventes de MammoRisk® sur ce marché cible.
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
PREDILIFE CAPVALUE
Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00
Président Directeur Général info@capvalue.fr
Pierre Verdet
Directeur Général Délégué
investisseurs@predilife.com
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.
Pour en savoir plus : http://www.predilife.com
par Dina Morin | Mai 31, 2021 | Communiqués de presse

Communiqué de presse
Lesquin, 31 mai 2021, 18h00
RESULTATS ANNUELS 2020/21 EN FORTE HAUSSE
- CHIFFRE D’AFFAIRES : 177,8 M€ (+37,4%)
- ROC : 32,5 M€ (+43,8%) SOIT 18,3% DU CA
OBJECTIFS 2021/22 :
- CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 180 ET 200 M€
- MOC* DE 20%
OBJECTIFS 2022/23 :
- RELEVEMENT DU CA ENTRE 230 ET 260 M€ (vs. 180-200 M€)
- CONFIRMATION D’UNE MOC* > 20%
NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 31 mai 2021.
| Consolidés en M€ IFRS |
2020/21 |
2019/20(3) |
Var. |
| Chiffre d’affaires |
177,8 |
129,4 |
+37,4% |
|
Marge Brute (1)
En % du CA
EBITDA (2)
En % du CA |
93,5
52,6%
60,3
33,9% |
79,1
61,1%
48,4
37,4% |
+18,3%
+24,7% |
| Résultat opérationnel courant
En % du CA
Eléments non récurrents |
32,5
18,3%
(5,1) |
22,6
17,5%
(2,0) |
+43,8%
|
| Résultat opérationnel
En % du CA |
27,5
15,4% |
20,6
15,9% |
+33,5% |
| Résultat financier |
(1,5) |
(0,6) |
|
| Résultat avant impôt
En % du CA |
26,0
14,6% |
20,0
15,4% |
+30,1% |
| Impôt sur les Résultats |
(7,7) |
(4,7) |
|
| Résultat net de la période
En % du CA |
18,2
10,3% |
15,3
11,8% |
+19,6%
|
(1) Marge brute = Chiffre d’affaires – Achats consommés.
(2) EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels
(3) Nacon a été créé en juillet 2019 et a démarré son activité en octobre 2019 suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 ont été constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.
Dépassement des objectifs
En 2020/21, NACON réalise un chiffre d’affaires de 177,8 M€, en hausse de 37,4%, portée par le succès des accessoires premium, l’implantation réussie aux USA, et par un triplement des ventes du back catalogue.
Le Résultat Opérationnel Courant bondit de 43,8% à 32,5 M€, soit 18,3% du Chiffre d’affaires.
Après déduction des charges liées aux plans d’actions gratuites pour 5,1 M€, d’un résultat financier de (1,5) M€ et d’impôts sur les bénéfices de (7,7) M€, le Résultat Net de la période ressort à 18,2 M€, soit + 19,6%.
Un cash-flow opérationnel de 55,7 M€
En 2020/21, le cash-flow opérationnel grimpe de 146% à 55,7 M€, permettant de couvrir la quasi-totalité des CAPEX (56,4 M€) en hausse de 13,6 M€. Après prise en compte de ces investissements et des remboursements d’emprunts bancaires à hauteur de 12,9 M€, la trésorerie s’élève à 96,7 M€ (110,9 M€ fin mars 2020). La trésorerie nette des dettes financières reste à un niveau élevé à 41,9 M€ contre 42,8 M€ à fin mars 2020.
Perspectives 2021/22 : Relèvement des objectifs
NACON anticipe, sur un marché dynamisé par de nouvelles consoles, une année de progression de l’activité et de la rentabilité qui devrait reposer sur :
- La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;
- le lancement de nouveaux jeux vidéo dont les très attendus RIMS Racing, Roguebook, Vampire: The Masquerade®– Swansong, Blood Bowl 3®, et WRC®10 ;
- La dynamique commerciale des accessoires (casques premium, manettes PlayStation®4 et Pro Compact pour Xbox®) qui bénéficiera de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®
La bonne orientation de l’activité conduit NACON à avancer à l’exercice 2021/22 les objectifs 2022/23 avec un chiffre d’affaires désormais compris entre 180 et 200 M€ et un taux de ROC de 20%.
Objectifs annuels 2022/23
Les fonds levés lors de l’IPO ont permis l’acquisition de studios et le développement de jeux majeurs (dont Test Drive Unlimited Solar Crown, Steelrising, The Lord of the Rings™: Gollum™…) dont les sorties auront lieu à partir de l’exercice 2022/23. Fort de son avance sur son plan de développement, NACON relève ainsi fortement son objectif 2022/23 de chiffre d’affaires, désormais compris entre 230 et 260 M€ (contre 180 et 200 M€ initialement) tout en confirmant une MOC* supérieure à 20%.
Dividende annuel
Conformément à l’engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l’exercice 2020/2021.
*MOC = Marge Opérationnelle Courante = Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires
Prochains rendez-vous :
Assemblée Générale Ordinaire : vendredi 30 juillet 2021
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse
| A PROPOS DE NACON |
| CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21
177,8 M€
EFFECTIF
Plus de 600 collaborateurs
INTERNATIONAL
18 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
https://corporate.nacongaming.com/ |
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP
CONTACT PRESSE
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr – +33 1 80 81 50 01 |
par Dina Morin | Mai 31, 2021 | Communiqués de presse

Communiqué de presse
Lesquin, 31 mai 2021, 18h00
FORTE HAUSSE DES RESULTATS ANNUELS 2020/21 :
-
CHIFFRE D’AFFAIRES : 292,8 M€ (+11,1%)
-
ROC : 36,2 M€ (+52,9%), SOIT 12,4% DU CA
PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 0,30 €
OBJECTIFS 2021/2022 :
REVISION A LA HAUSSE DES OBJECTIFS 2022/2023 :
BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités pour l’exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 31 mai 2021.
| Consolidés en M€ IFRS |
2020/21 |
2019/20 |
Var. |
| Chiffre d’affaires |
292,8 |
263,5 |
+11,1% |
|
Marge Brute (2)
En % du CA
EBITDA (3)
En % du CA |
121,8
41,6%
67,6
23,1% |
108,9
41,3%
52,5
19,9% |
+11,8%
+28,8% |
| Résultat opérationnel courant
En % du CA
Eléments non récurrents |
36,2
12,4%
(6,4) |
23,7
9,0%
(2,9) |
+52,9%
|
| Résultat opérationnel
En % du CA |
29,8
10,2% |
20,8
7,9% |
+43,3% |
| Résultat financier
Dont gain (perte) de change |
(2,7)
(1,2) |
(1,1)
0,3 |
|
| Résultat avant impôt
En % du CA |
27,1
9,3% |
19,7
7,5% |
+37,3% |
| Impôt sur les Résultats |
(8,2) |
(3,5) |
|
| Résultat net de la période
En % du CA |
18,9
6,5% |
16,2
6,2% |
+16,4%
|
| Dont Part des minoritaires |
4,2 |
0,1 |
|
(1) MOC = Marge Opérationnelle Courante = Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires
(2) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.
(3) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels
Hausse de 52,9% de la rentabilité opérationnelle courante
Sur son exercice 2020/21, BIGBEN réalise une progression de 11,1% de son chiffre d’affaires qui atteint 292,8 M€, dépassant la fourchette haute de l’objectif fixée à 290 M€. Cette croissance s’appuie sur la performance de Nacon Gaming, tandis que Bigben Audio/Telco a démontré sa résilience en limitant sa baisse d’activité tout en optimisant ses marges.
Le taux de marge brute augmente à 41,6%, grâce aux performances de Nacon et à un mix-produits Audio/Telco plus favorable aux marques premium.
Le Résultat Opérationnel Courant fait un bond de 52,9% à 36,2 M€, soit 12,4% du chiffre d’affaires.
Après prise en compte de charges non récurrentes de 6,4 M€ relatives aux plans d’actions gratuites, d’une charge financière nette de 2,7 M€ et d’un impôt sur les résultats de 8,2 M€, le Résultat Net de la période ressort en hausse de 16,4% à 18,9 M€, soit 0,95€ par action (contre 0,82€ au 31 mars 2020)(4).
(4) Sur la base du nombre d’actions aux 31 mars 2021 et 31 mars 2020
Analyse des performances par secteurs d’activité
|
NACON GAMING |
BIGBEN AUDIO/TELCO |
| Consolidés en M€ IFRS |
2020/21 |
2019/20 (5) |
Var. |
2020/21 |
2019/20 |
Var. |
| Chiffre d’affaires |
177,8 |
129,4 |
+37,4% |
115,0 |
134,1 |
-14,2% |
| Marge Brute (2) |
93,5 |
79,1 |
+18,3% |
28,3 |
29,9 |
-5,1% |
|
En % du CA
|
52,6% |
61,1% |
|
24,6% |
22,3% |
|
| EBITDA (3) |
60,3 |
48,4 |
+24,7% |
7,3 |
4,1 |
+76,4% |
|
En % du CA
|
33,9% |
37,4% |
|
6,3% |
3,1% |
|
| Résultat opérationnel courant |
32,5 |
22,6 |
+43,8% |
3,7 |
1,1 |
+245,2% |
|
En % du CA
|
18,3% |
17,5% |
|
3,2% |
0,8% |
|
(5) Nacon a été créé en juillet 2019 et a démarré son activité en octobre 2019 suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 ont été constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.
Les séquences de confinement ont fortement impacté les réseaux de distribution de Bigben Audio/Telco qui a démontré sa résilience en limitant la baisse de son chiffre d’affaires à 115,0 M€ (-14,2%) et en retrouvant le chemin de la croissance (+5,2% de chiffre d’affaires) au 4ème trimestre 2020/21. Un mix produits Audio/Telco orienté vers les marques premium a permis d’améliorer la marge brute à 24,6% du chiffre d’affaires (vs. 22,3% en 2019/20). Fort d’une réduction de 18,2% des charges externes, l’EBITDA augmente de 76,4% à 7,3 M€ permettant de tripler le Résultat Opérationnel Courant à 3,7 M€.
Structure bilancielle solide avec une trésorerie disponible de 177,8 M€
Au 31 mars 2021, BIGBEN présente une structure bilancielle particulièrement solide avec des capitaux propres qui s’établissent à 302,0 M€.
La trésorerie disponible progresse de 59,7 M€ pour s’établir à 177,8 M€ grâce notamment à la levée de fonds de 87,3 M€ engendrée par l’émission d’obligations Bigben échangeables en actions Nacon.
En contrepartie, les dettes qui intègrent la totalité de l’emprunt obligataire s’établissent à 145,6 M€, générant une trésorerie nette positive de 32,2 M€.
Perspectives 2021/22 portées par l’essor de Nacon
La bonne orientation de l’activité Gaming conduit Nacon à avancer à l’exercice 2021/22 ses objectifs 2022/23(6). Cette évolution favorable permet à BIGBEN d’annoncer pour l’exercice 2021/22 en cours, un objectif de chiffre d’affaires entre 300 et 320 M€ avec une MOC(1)de 13%.
Pour atteindre ses objectifs, Nacon Gaming s’appuiera sur :
- La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;
- Le lancement de nouveaux jeux ;
- La dynamique commerciale des accessoires qui bénéficiera notamment de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®.
Par ailleurs, le Groupe BIGBEN entend confirmer le retour à la croissance de Bigben Audio/Telco grâce à :
- Un marché tiré vers le haut de gamme avec le déploiement progressif de la 5G ;
- La conquête de nouveaux canaux de vente pour les mobiles ;
- L’enrichissement des gammes d’accessoires Just Green® et Force® pour mobiles ainsi que le lancement de nouveaux produits Audio.
Révision à la hausse des objectifs annuels 2022/23
Grâce aux perspectives de Nacon Gaming qui relève ses objectifs 2022/23(6), le Groupe BIGBEN rehausse les objectifs de son plan « BIGBEN 2023 », avec pour 2022/23 :
• un chiffre d’affaires compris entre 360 et 390 M€ (contre 350 M€ initialement prévus)
• une MOC(1) supérieure à 14% (contre 13% précédemment).
Dividende 2021
Au regard de la qualité des Résultats financiers de l’exercice 2020/21 et de la confiance dans les perspectives, le Conseil d’Administration de Bigben Interactive a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de soumettre au vote de l’Assemblée Générale qui se réunira le 30 juillet 2021, un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2020/21.
Rachat d’actions
La société entend poursuivre ses rachats d’actions sur l’exercice 2021/22.
(6) Communiqué de presse Nacon du 31 mai 2021
Prochain rendez-vous :
Assemblée Générale Ordinaire : 30 juillet 2021
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse
| A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE |
| CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21
292,8 M€
EFFECTIF
Environ 920 collaborateurs
INTERNATIONAL
23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
www.bigben-group.com |
Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
CONTACT PRESSE
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr – +33 1 80 81 50 01
|
par Dina Morin | Mai 28, 2021 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE 28 MAI 2021
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT AVEC FRANCE SURGERY, UN INTERMEDIAIRE STRATEGIQUE POUR ADRESSER LES SALARIES DE GRANDES ENTREPRISES
Villejuif, France, le 28 mai 2021, 7h00 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d’annoncer son partenariat avec France Surgery, la référence des plateformes en ligne en France des voyages médicaux.
S’appuyant sur un réseau de 120 établissements de santé européens, France Surgery est une plateforme de coordination de prestations santé 100% digitale. Via sa plateforme de télémédecine, France Surgery met en relation patientèle et profession médicale pour assurer un meilleur suivi du patient et fluidifier son parcours.28
Les bilans de santé proposés par France Surgery pourront désormais bénéficier des solutions innovantes développées par PREDILIFE en termes de médecine prédictive. Ce rapprochement permet ainsi aux salariés de bénéficier d’un programme de suivi personnalisé en fonction de leur évaluation de risque et d’être accompagnés et guidés dans leur parcours de soins.
« Ce partenariat va nous permettre de faciliter la diffusion de notre offre auprès des salariés de grandes entreprises. Nous sommes d’ailleurs très heureux d’annoncer que cette offre co-brandée va être très prochainement lancée dans une très grande entreprise qui a d’ores et déjà décidé d’en faire bénéficier ses salariés » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.
« Maintenir notre capital santé est devenu un enjeu majeur. La mise en commun des technologies PREDILIFE et France Surgery, va constituer une nouvelle façon de gérer sa santé au quotidien. Les patients vont pouvoir prendre leur santé en main avec plus de transparence, prévenir le risque de développer certaines pathologies graves et avoir accès au meilleur suivi médical personnalisé, où qu’ils soient et lorsqu’ils en ont besoin ». Carine Briat-Hilaire CEO France Surgery
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
PREDILIFE CAPVALUE
Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00
Président Directeur Général info@capvalue.fr
Pierre Verdet
Directeur Général Délégué
investisseurs@predilife.com
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.
Pour en savoir plus : http://www.predilife.com
par Dina Morin | Mai 25, 2021 | Communiqués de presse

Communiqué de presse – Epinal, le 25 mai 2021
La première matériauthèque éphémère des Vosges : une initiative portée par LCB
Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9- MLLCB) est heureux d’annoncer la concrétisation de son projet expérimental de déconstruction et de réemploi des matériaux sains présents sur l’ancien site des usines textiles Bragard à Epinal. Cette initiative, soutenue par la Communauté d’Agglomération d’Epinal et l’ADEME, a donné lieu à l’ouverture de la première matériauthèque éphémère des Vosges, espace dédié à la vente des matériaux afin de leur donner une seconde vie.
Un projet d’économie circulaire, sociale et solidaire inédit dans les Vosges
Le premier écoquartier de LCB à Epinal s’est démarqué par son empreinte écologique forte. En phase avec la nouvelle réglementation RE 2020, ce projet d’envergure prévoit notamment la déconstruction, le tri, le réemploi et la valorisation des matières des anciens matériaux sains du bâtiment industriel.
Afin d’assurer le réemploi à 100% des matériaux de déconstruction, LCB s’est entouré d’un réseau de partenaires en économie circulaire. Avec ce projet, LCB contribue ainsi à limiter l’utilisation de nouvelles ressources locales dans un chantier de construction et évite la création de déchets en revalorisant des matériaux issus d’une déconstruction. L’éco-promoteur a confié la déconstruction, le tri et la mise à niveau des matériaux à l’entreprise d’insertion Reval’Prest, qui favorise l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
Les matériaux recueillis auront plusieurs destinations : une partie sera réemployée pour les aménagements du futur écoquartier d’Epinal et des bâtiments présents sur le site de Bragard, les matériaux restants seront quant à eux vendus au sein de la médiathèque éphémère.
Destinée aux particuliers et professionnels soucieux de valoriser les anciens matériaux, la matériauthèque a rencontré un franc succès lors de sa première journée d’ouverture le 8 mai dernier. Cet espace éphémère rouvrira ses portes le 19 juin prochain de 9h à 14h.
Les bénéfices de cette opération seront reversés à l’association AMI, qui œuvre à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.
A travers cette démarche innovante en matière de déconstruction, LCB souhaite modéliser cette expérimentation pour la reproduire sur d’autres chantiers du BTP.
« Nous sommes ravis du bon accueil de cette première matériauthèque qui s’inscrit pleinement dans la démarche environnementale de LCB. Chaque année, 475 mille tonnes de déchets issus du BTP sont produits dans le département des Vosges. Par cette démarche, LCB contribue à réduire l’empreinte carbone du secteur du bâtiment. Nous espérons que cette initiative encouragera d’autres entreprises à œuvrer dans ce sens » déclare François Duchaine, PDG de LCB.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : mardi 6 juillet 2021 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019, pour un taux de rentabilité nette de 10,6%. LCB dispose d’un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86 06 03 40 58 37
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Dina Morin | Mai 20, 2021 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE 20 MAI 2021
SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC L’UNIVERSITE DE GENEVE POUR LA REALISATION DES ANALYSES GENETIQUES MULTIPATHOLOGIES
Villejuif, France, le 20 mai 2021, 7h00 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d’annoncer la signature d’un contrat avec la plateforme de génétique de l’Université de Genève.
Ce partenariat va permettre de génotyper des échantillons de salive pour prédire le risque génétique associé à de nombreux cancers : prostate, colon, poumon, mélanome, pancréas, sein, foie. Plus de 1000 Single Nucleotide Polymorphism seront mesurés permettant de donner des Polygenic Risk Scores associés à ces cancers ainsi que le risque personnalisé de développer ces pathologies. Cette prédiction permettra au médecin de proposer ensuite un protocole individualisé de prévention dans le cadre du bilan de prévention que nous allons lancer très prochainement.
« Ce partenariat va nous permettre de proposer des tests multipathologies en s’appuyant notamment sur l’expertise de l’Université de Genève. Il s’agit donc là d’un élargissement à la fois scientifique et géographique de notre offre qui portera de nombreux fruits. » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
PREDILIFE CAPVALUE
Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00
Président Directeur Général info@capvalue.fr
Pierre Verdet
Directeur Général Délégué
investisseurs@predilife.com
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.
Pour en savoir plus : http://www.predilife.com