par Sarah Gallas | Juil 21, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse Strasbourg, 21 juillet 2023

ACQUISITION DE LA TOTALITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE QUALIGEN INC. PAR CHEMBIO INC.
RENFORCEMENT DE LA PRESENCE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE BIOSYNEX AUX ETATS-UNIS
BIOSYNEX annonce que sa filiale américaine CHEMBIO a signé le 20 juillet 2023 un contrat d’acquisition de la totalité des actions de la société QUALIGEN Inc., société de droit du Delaware basée à Carlsbad, Californie, en contrepartie d’un paiement total en numéraire.
QUALIGEN Inc. était initialement détenue à 100% par la société QUALIGEN Therapeutics qui a souhaité se recentrer sur ses activités thérapeutiques. QUALIGEN Inc. est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’une plateforme d’immunoanalyse Fastpack® commercialisée en Europe et aux Etats-Unis. Cette plateforme est marquée CE et approuvée par la FDA (enregistrements 510k). Elle utilise le principe de la chimiluminescence, ce qui lui confère une excellente sensibilité. Ce système permet des dosages au coup par coup et propose des applications en hormonologie et en cancérologie. Fastpack® est notamment utilisé dans les cabinets d’urologues et dans les centres de santé masculine aux USA (plus de 300 clients actifs). Le chiffre d’affaires 2022 s’est élevé à 5 M$.
Cette opération intervient après les deux premières acquisitions de Biosynex aux Etats Unis, CHEMBIO en avril 2023 et ProciseDx en juin 2023. De nombreuses synergies sont envisagées entre ces trois entités. L’activité commerciale de ces sociétés sera pilotée par CHEMBIO, dont la force de vente bénéficiera d’un portefeuille élargi de produits destinés aux médecins ou aux laboratoires de centres de soin (Physician Office Laboratory). De plus, des synergies technologiques et industrielles sont anticipées entre ProciseDx et QUALIGEN Inc., de par leur proximité géographique et la complémentarité de leurs équipes. Des réductions de coûts sont également prévues dans ces structures américaines par la mutualisation des services financiers, juridiques et administratifs.
Pour cette transaction, BIOSYNEX a été assistée par son conseil juridique White & Case
« Le rachat de QUALIGEN Inc. complète nos récentes acquisitions aux Etats-Unis. Il va permettre à BIOSYNEX de mettre en place une organisation nord-américaine avec une taille critique capable de proposer une offre étendue de solutions innovantes sur le marché particulièrement dynamique du Point of Care. Nos entités américaines constituent un ensemble cohérent avec un fort potentiel d’innovation et de développement commercial sur le premier marché mondial du diagnostic in vitro. Nous le considérons comme un vecteur majeur de création de valeur. » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.
Prochaine communication : Résultats du 1er semestre 2023 & Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, le 19 octobre 2023, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.
Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.
Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.
Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.
Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
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par Sarah Gallas | Juil 20, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse – 20 JUILLET 2023, 18 heures
Obligations Relance : Audacia déploie avec succès une tranche de 45 millions d’euros auprès de PME et ETI françaises
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- Audacia, acteur innovant du capital-investissement en France, annonce avoir déployé 45 millions d’euros d’Obligations Relance auprès de PME et ETI françaises qui présentent un projet de développement ou de transformation.
- Compte tenu de ce succès, une seconde tranche de 27 millions d’euros vient d’être allouée à Audacia.
- Audacia fait partie du groupement piloté par Tikehau Capital pour la gestion par délégation d’une poche de 300 millions d’euros du fonds Obligations Relance France.
Le fonds Obligations Relance France est l’un des volets du Plan de Relance du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts en coopération avec la direction générale du Trésor. Doté de 2,8 milliards d’euros, il finance les PME-ETI qui investissent dans leur développement et leur transformation.
La première tranche de 45 millions d’euros confiée à Audacia vient d’être engagée auprès des PME et ETI suivantes :
- Lepape : créé en 1996, le Groupe Lepape est un des leaders français de la distribution d’équipements dédiés à la pratique du running, de la randonnée et du vélo.
- Maison Landemaine : fondée en 2007, la société exploite un réseau de boulangeries artisanales majoritairement situées en Île-de-France, dans une démarche éco-responsable avec notamment l’utilisation de matières premières locales et biologiques.
- Maison Kitsuné : depuis 2002, cette entreprise innovante et internationale décline le monde du luxe accessible au travers du prêt-à-porter sous la marque Maison Kitsuné, des cafés-restaurants sous l’enseigne Café Kitsuné et de la musique via le label Kitsuné.
- Vie & Véranda : créé en 1984 et spécialisé dans la conception, la production et la pose d’aménagements extérieurs, le groupe se positionne comme un vérandaliste haut de gamme, qui conçoit l’ensemble de ses produits sur-mesure et est reconnu comme l’expert français des vérandas alliant bois et aluminium.
- Groupe Ober : fleuron industriel historique de Lorraine fondé en 1925, l’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux d’agencements intérieurs haut de gamme, en bois ou en béton.
- Vanessa Bruno : marque montante depuis 1998 du prêt-à-porter et des accessoires de luxe pour femme, elle est notamment très connue pour son sac Cabas (100% Made in France) devenu iconique.
- Ninkasi : créé en 1997 par son dirigeant actuel, le groupe est spécialisé dans la production de bière, la restauration autour du burger et de la bière et l’organisation d’évènements musicaux. Disposant d’une nouvelle usine de production de bière et de whisky permettant de tripler ses capacités de production de bière et de multiplier par 10 les capacités de production de whisky, le groupe souhaite nationaliser sa marque de bière Ninkasi en GMS.
- Zodiac Milpro : concepteur et fabricant de bateaux semi-rigides et pneumatiques à haute performance.
- Aegis Plating : acteur majeur du traitement de surface des métaux en France, Aegis travaille avec plus de 3000 clients dans les domaines du spatial, de l’aéronautique, de l’industrie, du naval, de l’énergie et de la défense.
- Atlantis TV : leader sur le marché de la post-production télévisuelle en Europe, le groupe est structuré autour de trois branches d’activités : (i) la post production et le tournage à destination des professionnels de la télévision, (ii) la post production et la réalisation de films publicitaires et (iii) la post production cinématographique.
- Biosyl : acteur industriel spécialisé dans la fabrication de pellets de bois, principalement utilisés pour le chauffage domestique, le groupe exploite deux usines de production (en Bourgogne et en Auvergne).
- La Bonbonnière : groupe de restauration traditionnelle fondé en 2009 par ses 3 dirigeants actuels. Il exploite aujourd’hui 37 restaurants sous deux enseignes principales : « Les Fils à Maman » et « Le Clan des Mama », détenus essentiellement en propre.
Une nouvelle tranche d’Obligations Relance en 2023
Après avoir déployé avec succès cette première tranche de 45 millions d’euros, Audacia annonce être allocataire d’une tranche supplémentaire de 27 millions d’euros qu’elle distribuera auprès de son écosystème d’entreprises disruptives, innovantes et en développement.
Un dispositif de financement au cœur de l’ADN entrepreneurial d’Audacia
20 investisseurs – dont 19 adhérents de la Fédération Française de l’Assurance – ont créé le fonds d’investissement « Obligations Relance », un des volets du Plan Relance du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, afin de soutenir les PME-ETI dans leur croissance et leur transformation après la crise sanitaire. Les assureurs et la Caisse des Dépôts se sont mobilisés pour cette levée de capitaux en faveur des PME-ETI en leur apportant 1,7 milliard d’euros de financement. Le fonds « Obligations Relance » bénéficie d’une garantie de l’Etat.
Les « Obligations Relance » financent sur le long terme les PME-ETI qui présentent un projet de développement ou de transformation visant une croissance organique, par innovation ou par acquisition. L’atteinte d’objectifs ESG et l’augmentation des fonds propres bonifieront le taux d’intérêt des « Obligations Relance » au bénéfice des entreprises. Ces obligations subordonnées ont une durée de 8 ans et sont remboursables à leur terme.
En février 2023, une douzaine d’assureurs a ajouté 1,1 milliard d’euros à la première poche de 1,7 milliard.1
Les PME en croissance sont historiquement le cœur de cible des investissements d’Audacia et des candidates parfaitement adaptées aux Obligations Relance qui répondent à la triple problématique d’un financement long, subordonné aux dettes bancaires classiques et sans dilution.
Pour Charles Beigbeder, Président d’Audacia : « Le dispositif gouvernemental des Obligations Relance est particulièrement bien adapté aux besoins de financement des PME-ETI de notre pays, ce qui explique son succès. Il y a de formidables opportunités de croissance dans le tissu industriel français. Leurs dirigeants sont en permanence à la recherche de financements pour assurer le développement de leurs entreprises et ils peuvent compter sur Audacia pour les accompagner. »
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 : mardi 25 juillet 2023 (après Bourse).
A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
- Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
- Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;
- Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.
Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises.
Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA
CONTACTS
Direction de la communication / Contact Presse
Éléonore de Rose
+33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53
eleonore.derose@audacia.fr
Listing Sponsor
Rodolphe Ossola
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info@atoutcapital.com
Communication financière
Gilles Broquelet/Dina Morin
+33 (0)1 80 81 50 00
par Sarah Gallas | Juil 20, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse Strasbourg, 20 juillet 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2023 : 42,8 M€
ACTIVITÉ DU 2ND SEMESTRE ATTENDUE EN PROGRESSION
PORTÉE PAR LES ACQUISITIONS
CA1 en M€ |
|
S1 2023 |
|
S1 2022 |
|
Variation |
Division BIOSYNEX PHARMACIE |
|
19,5 |
|
46,4 |
|
– 58% |
Division BIOSYNEX DIAGNOSTIC2 |
|
23,3 |
|
95,8 |
|
– 76% |
TOTAL GROUPE |
|
42,8 |
|
142,2 |
|
– 70% |
dont Total France |
|
26,6 |
|
75,6 |
|
-65% |
dont Total Export |
|
16,2 |
|
66,6 |
|
-76% |
Activité hors COVID-19 |
|
38,3 |
|
26,7 |
|
+43,4% |
Activités produits COVID-19 |
|
4,5 |
|
115,5 |
|
n.s. |
1 Chiffres non audités
2 Inclut dans le périmètre THERADIAG pour 6 mois et CHEMBIO DIAGNOSTICS, INC pour 2 mois
Décrue accélérée des ventes COVID-19 sur le 1er semestre
Au 1er semestre 2023, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 42,8 M€, en baisse de 70% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent, principalement liée à la forte réduction des ventes COVID-19 qui ne représentent plus que 4,5 M€ sur le semestre écoulé contre 115,5 M€ au 30 juin 2022.
Après un 1er trimestre en nette diminution par rapport au T1 2022, l’activité du Groupe limite sensiblement sa baisse sur le 2ème trimestre (24,1 M€ contre 32,1 M€ au T2 2022). Cette évolution résulte de la contribution croissante des nouvelles entités acquises en 2022 et au cours du 1er semestre 2023.
L’activité à l’international, qui avait largement bénéficié du succès des tests COVID-19 en Europe, affiche un chiffre d’affaires à l’export de 16,2 M€, soit 38% de l’activité totale du Groupe (47% au S1 2022).
Premiers fruits des synergies des acquisitions
Tout au long du 1er semestre 2023, BIOSYNEX a poursuivi l’application de son plan de transformation.
La division DIAGNOSTIC a accéléré sa diversification autour du point of care, de la biologie moléculaire, et du monitoring des biothérapies. La division PHARMACIE a poursuivi quant à elle la commercialisation de produits de prévention et de santé familiale auprès de son large réseau d’officines.
L’intégration des acquisitions permettent d’ores et déjà au Groupe de :
- constituer un pôle d’excellence dans le monitoring des biothérapies avec la prise de contrôle de THERADIAG, ainsi que de PROCISEDX et le transfert en France de la production de sa gamme,
- s’ouvrir directement le marché américain qui représente le plus gros marché de l’industrie du diagnostic in vitro, suite au succès de l’OPA réalisée sur CHEMBIO DIAGNOSTICS, INC. en avril dernier.
Fort des premières synergies déployées, BIOSYNEX affiche au 1er semestre 2023 une croissance consolidée de ses ventes hors COVID-19 de +43,4%.
Point d’inflexion atteint au second semestre 2023
Sur le 2nd semestre, traditionnellement plus dynamique en raison de sa saisonnalité, BIOSYNEX anticipe une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires hors COVID-19.
L’activité bénéficiera notamment de la contribution croissante des acquisitions et des nouvelles filiales.
En France, la montée en puissance de l’offre de produits développée en interne par THERADIAG et la commercialisation de la gamme « soins oculaires » des laboratoires INNOXA, acquise en juin 2023, participeront à cette dynamique. En Europe, le développement des synergies opérationnelles avec l’activité export de THERADIAG et le nouveau réseau de filiales installées au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, et au Danemark permettra au Groupe de renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires sur cette zone.
La nouvelle organisation nord-américaine constituera un levier d’accélération de l’activité pour BIOSYNEX. Elle tirera partie des importantes opportunités de marché offertes par les acquisitions de CHEMBIO DIAGNOSTICS INC., et plus récemment de la totalité du capital de PROCISEDX. La complémentarité des équipes participera au développement significatif de synergies d’innovation, industrielles et commerciales sur le premier marché mondial du diagnostic in vitro.
Le lancement en février dernier par CHEMBIO DIAGNOSTICS INC. du test rapide DPP® HIV/Syphilis, seul test combiné approuvé par la FDA pour une utilisation par du personnel médical hors du laboratoire (test CLIA waived) de détection à partir d’une goutte de sang des infections par le VIH et la syphilis, permettra au Groupe d’accélérer le développement de ses ventes aux Etats-Unis, pays qui connait ces dernières années une forte recrudescence de la syphilis.
Les kits PROCISEDX IFX (infliximab®) et PROCISEDX ADL (adalimumab®) font actuellement l’objet d’un examen actif dans le cadre de la procédure d’enregistrement de novo de la FDA. Leur enregistrement devrait donner au Groupe, en appui de sa filiale THERADIAG, les moyens d’affirmer sa position de leadership sur le secteur émergent du monitoring des biothérapies.
Sur le marché porteur des tests de diagnostic rapide, BIOSYNEX confirme l’installation d’une nouvelle dynamique de croissance marquée par la fin de la prépondérance des produits Covid-19 dans le chiffre d’affaires total et la montée en puissance des synergies issues des dernières acquisitions.
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2023 & Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, le 19 octobre 2023, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.
Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.
Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.
Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.
Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
CONTACT
BIOSYNEX
Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com
EuroLand Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com
CapValue
Gilles Broquelet
Communication financière
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par Sarah Gallas | Juil 20, 2023 | Communiqués de presse
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 juillet 2023
Poursuite d’une croissance forte de l’activité au 1er semestre 2023
- Chiffre d’affaires S1 2023 de 5,8 M€ en progression de 27%
- Hausse de 50% de l’activité mobilité électrique DBT CEV
- Contribution au CA de R3 : 0,2 M€
- Prise de commandes de 8,8 M€ en hausse de 19%
Tendances favorables pour le reste de l’exercice
- Visibilité sur le reste à livrer avec un carnet de commande au 30 juin 2023 de 6,1 M€
- Nouveaux débouchés à venir pour la filiale Opérateur R3
Brebières, 20 juillet 2023 – 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie son chiffre d’affaires semestriel pour l’exercice 2023 en progression soutenue.
Forte hausse de l’activité de DBT
Bénéficiant d’un marché de la mobilité électrique très porteur et d’une gamme de produits innovante et « Made in France », DBT enregistre un chiffre d’affaires semestriel consolidé 2023 de 5,8 M€ en progression de 27% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Chiffre d’Affaires en K€(1) |
S1 2023 |
S1 2022 |
Variation |
CA Groupe DBT |
5 774 |
4 551 |
+27% |
dont : |
CA DBT CEV |
4 874 |
3 254 |
+50% |
CA DBT INGENIERIE
R3 |
723
173 |
1 270
– |
-43%
– |
(1) Données consolidées et non auditées
DBT CEV a poursuivi sa croissance au 1er semestre 2023, portée par ses nombreux succès commerciaux avec des clients de premier ordre. La prise de commandes est en hausse de 19% et s’établit à 8.8M€. En outre, la société dispose au 30 juin 2023 d’un carnet de commandes enregistrées de plus de 6 M€, qui sera produit et facturé avant la fin de l’exercice. Le CA consolidé de DBT CEV ressort 4,9 M€ en augmentation de 50%.
De son côté, l’activité historique DBT Ingénierie est en baisse de 43% à 0,7 M€. Il convient de rappeler que DBT Ingénierie avait bénéficié au 1er semestre 2022 d’un gros contrat ponctuel à l’export, créant un effet de base défavorable pour la comparaison des performances semestrielles.
Enfin, R3, la nouvelle activité d’exploitation du réseau de recharge ultrarapide a contribué pour la première fois au chiffre d’affaires du Groupe. Le réseau R3, lancé consécutivement à la levée de fonds annoncée en octobre 2022, a vu l’augmentation du nombre de sites ouverts à l’exploitation, qui croit de 11 au 1er janvier à 41 au 30 juin 2023. Le montage financier innovant réalisé avec le concours de la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique a permis le financement de l’infrastructure et la mise en opération des bornes.
Le chiffre d’affaires, constitué par la vente d’électricité lors des sessions de recharge, s’établit à 0,2 M€ mais ne reflète qu’une partie du revenu potentiel du parc installé, la mise en service du réseau s’étant faite progressivement au cours du 1er semestre. Avec la signature de nouveaux contrats fermes, une trentaine de nouveaux sites seront ouverts au public avant la fin de l’année, ce qui augmentera significativement le chiffre d’affaires du réseau. Fort de ces premières installations, R3 propose désormais le plus grand nombre de sites de charge rapide dans la région des Hauts de France.
Poursuite anticipée de la croissance sur l’ensemble de l’année 2023
Bénéficiant d’une dynamique commerciale très favorable et d’une capacité opérationnelle à délivrer l’ensemble du portefeuille de commandes en carnet, le Groupe table sur la poursuite d’une tendance largement haussière de son activité pour le reste de l’exercice avec une croissance aux alentours de 20% pour 2023.
DBT entend également continuer à développer fortement son métier d’opérateur avec sa filiale R3, afin de pérenniser un modèle économique de revenus récurrents. La demande croissante de la part des acteurs de la restauration rapide, des hypermarchés ou des chaines de distribution spécialisée en zones urbaines ou péri-urbaines permet à R3 de se montrer raisonnablement optimiste dans sa capacité à engranger rapidement des contrats majeurs pour le futur. Au regard des 50 M€ de financement sécurisé et de la performance des stations en activité, DBT anticipe une montée en puissance significative de R3 et sa capacité à devenir une activité majeure du Groupe.
Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :
« Nous poursuivons en 2023 notre stratégie de conquête du marché des bornes de recharge avec une focalisation vers la recharge rapide et ultra-rapide qui est au cœur de la demande des utilisateurs de véhicules électriques. Nous avons engrangé les premiers succès commerciaux et d’exploitation pour R3 au travers de partenariats d’avenir avec des enseignes de premier plan. Comme nous l’avons déjà mentionné, notre modèle économique s’inscrit dans des cycles longs. Nous investissons aujourd’hui dans l’installation de hubs de recharge performants qui génèreront ensuite des revenus récurrents, source d’accroissement de notre profitabilité. La croissance du groupe DBT va continuer durablement et nous sommes pleinement motivés pour réussir notre challenge de transformation »
À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d’activités :
- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.
- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev
- La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : R3-charge.fr
- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.
Groupe DBT
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières
Service Communication
communication@dbt.fr
Relations Investisseurs
ir@dbt.fr
Relations Presse
info@capvalue.fr
01 80 81 50 02
Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter – LinkedIn – La French Fab
Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr
par Sarah Gallas | Juil 19, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse – Epinal, le 19 juillet 2023
Croissance de 37% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2023
Renforcement des ressources financières vertes
En M€
Données non auditées |
S1 2023 |
S1 2022 |
Variation |
Chiffre d’affaires consolidé* |
6,04 |
4,41 |
+37% |
*incluant les entités, LCB, LCB Technique, C’Solutions, SCCV ECOCITY 1
Sur le 1er semestre 2023, Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9- MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, poursuit sa croissance malgré un marché immobilier globalement en recul.
Le chiffre d’affaires semestriel consolidé, qui intègre pour la première fois SCV ECOCITY 1, ressort en hausse de 37% à 6,04 M€ et confirme la robustesse de la stratégie de LCB axée sur une croissance verte. Dans un souci de meilleure structuration de son organisation et de distinction des ressources, LCB dispose désormais de deux filiales opérationnelles, LCB Technique dédiée aux activités tertiaire du Groupe et SCV ECOCITY 1 pour la gestion des programmes de construction des Eco’City.
Poursuite des projets écologiques bas carbone
Dans une logique de décarbonation des bâtiments, LCB a poursuivi tout au long du semestre le développement de projets alliant bois, circuits courts et bas carbone. L’éco-promoteur immobilier s’est ainsi vu confier la réalisation d’un 7ème Eco’City à Montbéliard développant
90 logements pour un chiffre d’affaires de 17 M€.
Conformément à sa feuille de route visant à accélérer les ventes en bloc, LCB a par ailleurs signé un partenariat majeur avec l’opérateur national CDC Habitat via la vente d’un immeuble en construction bois de 36 logements à haute performance environnementale et thermique au sein
de l’Eco’City de Cantebonne-Villerupt, pour un montant de plus de 9 M€. Ce nouveau contrat démontre l’exemplarité des projets de LCB et leur adéquation aux problématiques portées par les Villes et les collectivités locales.
Un an après avoir signé un contrat avec 3F Action Logement pour l’Eco’City de Bouxières-aux-Dames dont la première tranche sera livrée dès cet été, cette nouvelle collaboration confirme l’intérêt grandissant des opérateurs immobiliers globaux pour l’offre de LCB qui répond pleinement aux besoins des habitants et usagers de la ville de demain.
Dans le secteur tertiaire, LCB s’apprête à livrer le Lycée de Yutz, bâtiment universitaire de 1600 m2. Représentant un chiffre d’affaires de 3,25 M€, ce chantier livré dans un temps record démontre la robustesse du modèle économique de LCB qui favorise des délais de construction optimisés et des budgets maîtrisés.
Afin d’accompagner sa croissance et le développement de ses projets bas carbone, LCB a par ailleurs renforcé ses ressources financières vertes en émettant un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond auprès de Capital Système Investissements.
Perspectives
Le 2nd semestre 2023 s’annonce riche pour LCB. Dès le mois de septembre, l’éco-promoteur immobilier présentera le premier prototype de Landair’Am, innovation basée sur la géothermie qui vise à diviser par deux la consommation énergétique des bâtiments.
Par ailleurs, LCB finalisera la dernière tranche de l’Eco’City d’Epinal, 1er ecoquatrier vitrine de son offre. Les prochains mois seront également marqués par le lancement de la première phase de l’Eco’City de Faulx portant sur un budget global de 14 M€. Ce volet, qui représente 4,5 M€, sera livré dès le second semestre 2024. LCB va aussi démarrer la seconde phase de l’Eco’City de Cantebonne qui comprend plus de 100 lots pour un montant de 31 M€.
Fort de cette bonne dynamique, LCB réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ à horizon 2025.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : mercredi 13 septembre 2023 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE
Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 17 28 32 85
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86
06 03 40 58 37
par Sarah Gallas | Juil 19, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse Puteaux, le 19 juillet 2023

BONNE ORIENTATION DU CA SEMESTRIEL 2023 : +14%
DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
DES EFFETS DÉFAVORABLES ATTENDUS SUR LA RENTABILITÉ DU SEMESTRE
NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l’Expérience Client, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel 2023.
Au 30 Juin
en M€ – French GAAP
Comptes non audités |
06.2023 |
06.2022 |
Variation |
Chiffre d’affaires consolidé |
28,5 |
25,0 |
+14,0% |
Activité semestrielle en nette hausse
Au 1er semestre 2023, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 M€, en hausse solide de 14,0% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression d’activité a bénéficié notamment de la contribution de la dernière acquisition de MANIKA (+1,1 M€), réalisée en juillet 2022.
Hors acquisition, la croissance s’établit à 9,8%, portée tant par les activités de services (+9,9%) que par les revenus associés à l’usage des solutions technologiques de ses partenaires stratégiques mises en œuvre ou utilisées au travers de Services Managés en mode SaaS (+9,3%).
NEXTEDIA a pu ainsi récolter les premiers fruits de ses importants investissements engagés depuis près d’un an, notamment en capital humain.
Le pôle Expérience Client s’établit à 57% du CA total tandis que celui de la Cybersécurité représente 43% du CA total. Les proportions restent similaires à celles de la même période de l’exercice précédent.
Dans un environnement conjoncturel beaucoup plus attentiste qu’en 2021 et 2022, avec des cycles de décision plus longs, cette performance valide la pertinence des choix stratégiques de NEXTEDIA de spécialisation dans des marchés à fort potentiel et dans la technologie.
Booking élevé et bon niveau de backlog à fin juin 2023
Malgré un environnement moins favorable, NEXTEDIA a signé, au cours du 1er semestre 2023, un montant total de 36 M€ de nouvelles affaires pour ses deux pôles métiers. Ce montant inclut notamment plusieurs gros marchés contractualisés avec des grands comptes et auprès d’administrations publiques.
À fin juin 2023, le montant du backlog des activités de services, correspondant à des contrats déjà signés et à produire au cours du 2nd semestre, atteint plus de 16 M€ contre 14 M€ à fin juin 2022.
Impact négatif sur la rentabilité du semestre d’éléments non récurrents
NEXTEDIA anticipe pour le 1er semestre 2023 une baisse de ses indicateurs de profitabilité, résultant des trois phénomènes cumulatifs suivants :
- L’impact financier ponctuel sur le semestre de multiples recrutements au sein des équipes commerciales qui n’ont pas contribué à la génération de revenu sur la période ;
- Un taux de facturation exceptionnellement bas sur les 4 premiers mois de l’année du fait du non renouvellement de plusieurs contrats fin 2022 auprès de grands comptes qui anticipaient une baisse de l’activité ;
- Les coûts non récurrents de restructuration nécessaires à l’intégration dans le périmètre d’une acquisition récente.
Confiance dans les perspectives
Compte-tenu de sa dynamique commerciale et des actions correctives déjà mises en œuvre pour réduire les coûts, NEXTEDIA est confiant dans sa capacité à poursuivre une croissance soutenue et redresser significativement sa rentabilité au 2nd semestre.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : 20 septembre 2023, après Bourse.
Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l’Expérience Client.
Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.
Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT
Contacts
Investisseurs : investisseurs@nextedia.com
Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00