par Sarah Gallas | Fév 14, 2022 | Communiqués de presse
Communiqué de presse – Epinal, le 14 février 2022
LCB poursuit le déploiement des Eco’City dans le Grand-Est
Signature d’un 6ème Eco’City à Chantraine
Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB) est heureux d’annoncer être lauréate du concours lancé par la ville de Chantraine pour réaménager le parc de l’Arsenal. L’éco-promoteur y réalisera son 6ème Eco’City qui totalisera 29 logements, 2 pavillons et 1 micro-crèche. Situé sur une ancienne zone militaire en lisière de forêt, ce nouveau programme immobilier développera une surface habitable de 3 300 m2, représentant un chiffre d’affaires de 10 M€.
Une localisation privilégiée
Au sud-ouest d’Épinal, le parc de l’Arsenal de Chantraine se trouve dans un îlot de verdure, à proximité de tous les commerces et des services et bénéficie également, à quelques minutes, des équipements publics de l’agglomération spinalienne. Le projet d’aménagement du parc de l’Arsenal prévoit la réalisation d’un écoquartier mêlant logements et services, pharmacie et maison médicale localisé entre les quartiers de la Camerelle, des vergers et des faubourgs de la route des Forges.
Un condensé de la démarche écologique et sociétale de LCB
Pour ce nouvel ensemble immobilier, qui sera certifié NF Habitat HQE®, LCB réaffirme ses engagements de promoteur responsable plaçant l’usager au cœur de ses réflexions et de ses programmes. Vitrine des valeurs de l’éco-promoteur, l’Eco’City de Chantraine a été conçu en partant de son environnement et du territoire dans lequel il s’inscrit pour en devenir une réelle valeur ajoutée.
Dans une démarche globale de réduction de l’empreinte carbone et d’économie circulaire, le projet répond à la charte Eco’City by LCB se traduisant, notamment, par la réalisation de logements en ossature bois et l’utilisation de matériaux biosourcés, une biodiversité en site urbain et une mobilité douce. De même, les arbres coupés seront réutilisés pour la construction du kiosque en bois, lieu de vie de cet espace partagé.
Afin de favoriser les interactions sociales et les espaces communs, l’Eco’City prévoit la réalisation d’un grand nombre de surfaces extérieures, de balcons, de terrasses et de jardins.
Le chantier démarrera fin 2022 et sera livré fin 2024.
Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : mardi 1er mars 2022 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PEA-PME
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts:
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Sarah Gallas | Fév 14, 2022 | Communiqués de presse
Croissance des résultats annuels
EBITDA : +8,9%
RESULTAT NET : +39,7%
|
2020 |
2021 |
Variation |
CHIFFRE D’AFFAIRES |
161,0 |
160,2 |
-0,5% |
EBITDA
% du CA |
48,4
30,1% |
52,8
32,9% |
+8,9% |
RESULTAT OPERATIONNEL
% du CA |
32,6
20,3% |
38,4
24,0% |
+17,7% |
RESULTAT NET
% du CA |
20,3
12,6% |
28,3
17,7% |
+39,7% |
Chiffres arrondis et audités
Neuilly-sur-Seine, le 14 février 2022 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce des résultats annuels en nette progression en 2021.
Le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 160,2 M€, en baisse de 0,5% en données publiées mais en hausse de 0,5% en organique.
Les performances 2021 ont bénéficié du plein effet des efforts de rationalisation mis en œuvre en 2020 à l’occasion de l’émergence de la crise sanitaire. Ceux-ci ont notamment porté sur une meilleure efficacité des processus opérationnels, appliquée à tous les départements (R&D, Delivery, Fonctions Support, …).
Taux de Marge d’EBITDA |
2020 |
2021 |
Asset Management |
29,5% |
31,2% |
Lending & Leasing |
31,4% |
36,4% |
Total |
30,1% |
32,9% |
Asset Management
Le segment Asset Management a tiré parti de l’essor du pôle Services ainsi que du revenu des migrations de la base installée vers la nouvelle plateforme Linedata AMP. A contrario, le chiffre d’affaires réalisé avec les administrateurs de fonds a légèrement décru. L’EBITDA s’élève à 33,7 M€, soit une marge de 31,2%.
Lending & Leasing
Le segment Lending & Leasing est en croissance grâce notamment à la dynamique de l’offre Linedata Ekip360 qui a confirmé en 2021 son statut de solution de référence pour les institutions financières spécialisées dans le leasing, le crédit à la consommation et le crédit automobile. L’EBITDA atteint 19,1 M€, soit 36,4% du chiffre d’affaires.
Analyse des résultats
L’EBITDA du Groupe est en croissance de 8,9% à 52,8 M€. Cette augmentation prend en compte les mesures d’amélioration de productivité mises en œuvre en 2020. Elle bénéficie également d’un effet de base favorable de 1 M€ correspondant à des coûts de restructuration comptabilisés l’an passé. Le niveau d’EBITDA plus élevé qu’historiquement intègre toujours des baisses conjoncturelles de charges liées à la pandémie (gel des déplacements, annulations d’évènements, …).
Le résultat opérationnel ressort à 38,4 M€, en augmentation plus soutenue de 17,7% par rapport à 2020. Il tient compte d’une diminution de 1,6 M€ des dotations en lien avec la fin de l’amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions Gravitas et Capitalstream.
Le résultat financier s’élève à +0,2 M€ contre -5,3 M€ pour l’exercice précédent. L’écart s’explique essentiellement par des gains de change de +2,6 M€ en 2021 contre une perte de change de -2,6 M€ en 2020 mais également par une diminution de 0,6 M€ du coût de l’endettement financier liée au remboursement anticipé de la dette obligataire de 35 M€ et à la renégociation d’un prêt bancaire syndiqué offrant de meilleures conditions tarifaires.
La charge d’impôt 2021 ressort à 10,3 M€ en hausse de 3,2 M€ par rapport à 2020. Cette progression se justifie par l’accroissement de la base taxable liée à de meilleurs résultats mais également par un effet de base ponctuel avec l’adoption en 2020 du régime IP box qui avait permis de comptabiliser sur un seul exercice deux ans d’économies fiscales (2020 et 2019), dont 1,2 M€ de réduction d’impôt pour 2019. En conséquence, le résultat net s’élève à 28,3 M€, en hausse de 39,7%, soit une marge nette de 17,7%.
Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 4,42 € en 2021 contre 3,09 € en 2020.
Analyse du bilan
Les capitaux propres croissent de 24,3 M€ pour atteindre 145,8 M€, principalement par la prise en compte du résultat net de l’exercice.
L’endettement net (*) ressort en forte baisse à 43,2 M€ (vs. 67,1 M€) traduisant la robustesse du modèle économique de Linedata, offrant une génération de cash élevée dans tous ses segments de marché. La dette nette représente 0,9 fois l’EBITDA 2021 consolidé hors effet IFRS 16.
Dividende
Un dividende de 1,60 € par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.
Perspectives
Fort du succès des migrations de sa base installée vers les nouvelles plateformes de logiciels, Linedata va accroître son développement commercial en 2022 vers les nouveaux prospects avec une offre de softwares et de services répondant bien aux attentes des acteurs de l’Asset Management et du Lending & Leasing.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022, le 21 avril 2022, après Bourse.
(*) hors passif locatif IFRS 16 mais comprenant l’encours de crédit-bail immobilier
À PROPOS DE LINEDATA
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.
Linedata a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 160,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP
linedata.com
Linedata
Direction Financière
+33 (0)1 47 77 68 39
infofinances@linedata.com
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Cap Value
Communication financière
Gilles Broquelet
+33 (0)1 80 81 50 00
info@capvalue.fr
www.capvalue.fr |
par Sarah Gallas | Fév 10, 2022 | Communiqués de presse
COMMUNIQUE DE PRESSE 10 FEVRIER 2022
PREDILIFE POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL :
LANCEMENT DU BILAN SEIN AU ROYAUME-UNI
Villejuif, France, le 9 février 2022, 18h – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée annonce le lancement du test de prédiction Mammorisk au Royaume-Uni.
Les cliniques privées Midland Health, situées dans des zones clés des Midlands (Birmingham, Leicester), proposent un large éventail de consultations en phase avec les attentes de leurs patients. L’équipe de Midland Health, en s’appuyant sur une équipe médicale pluridisciplinaire, a pour objectif de permettre aux individus de prendre en charge leur santé en encourageant notamment le diagnostic précoce et en offrant des soins d’excellence à chacun.
Midland Health (Birmingham, Royaume-Uni), à travers sa clinique dédiée aux antécédent familiaux, proposera désormais la solution MammoRisk aux femmes à partir de 40 ans, issues de la population générale.
A travers la médecine prédictive et préventive et par l’intermédiaire du Dr Naren Basu, chirurgien du sein, la clinique souhaite élargir son offre de soin en proposant une évaluation du risque de cancer du sein de manière à personnaliser le dépistage et ainsi encourager le diagnostic précoce.
« Le diagnostic précoce du cancer du sein est un enjeu majeur dans le suivi médical des femmes. En effet, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas s’il est dépisté tôt. Grace à la médecine personnalisée, nous sommes maintenant en mesure d’évaluer objectivement le risque individuel de chaque femme et de leur proposer un suivi personnalisé et adapté » commente Naren Basu, Chirurgien du sein (Midland Health, Birmingham).
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre développement international au Royaume-Uni, région pionnière des tests génétiques et de la médecine personnalisée. Nous espérons que cette première collaboration avec le Dr Naren Basu en appellera rapidement d’autres de manière à proposer un suivi personnalisé à un large public de femmes britanniques » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
PREDILIFE CAPVALUE
Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00
Président Directeur Général info@capvalue.fr
investisseurs@predilife.com
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie… PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multi-pathologies.
Pour en savoir plus : www.predilife.com
A propos de Midland Health
Midland Health offre des services spécialisés pour répondre aux besoins de santé à différentes étapes de la vie – des nouveau-nés, en passant par l’enfance, les adolescents, les jeunes adultes, la grossesse jusqu’à un âge plus avancé, les maladies chroniques, les maladies aiguës, les examens médicaux pour l’emploi/le travail et les voyages.
S’adaptant aux besoins de chacun, Midland Health offre des visites à domicile ou des consultations téléphoniques pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à un rendez-vous sur place. Les rendez-vous peuvent être fixés le jour même ou à une date ultérieure pour s’adapter à votre emploi du temps chargé.
Midland Health vise l’excellence et se tient au courant des dernières recherches et directives nationales. Nos cliniques sont équipées des dernières technologies pour obtenir les résultats les plus rapides et les plus fiables. Nous entretenons également des liens étroits avec les services locaux du NHS et les hôpitaux privés afin de nous assurer que vous recevez le bon type de soins si un spécialiste doit être référé.
Pour en savoir plus : https://midlandhealth.co.uk
par Sarah Gallas | Fév 8, 2022 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brebières, le 08 février 2022 – 18h00
R3, filiale opérateur de DBT va déployer 43 stations de recharge ultra-rapide avec Norauto
dans les Hauts-de-France et le Grand Est
Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce le début des travaux par R3 (« Réseau Recharge Rapide »), sa nouvelle filiale dédiée à l’exploitation de bornes de recharge rapide, dans le cadre de son premier contrat stratégique avec un acteur majeur de l’entretien et de l’équipement automobile.
L’accord prévoit la fourniture, l’installation et l’exploitation de 43 stations de recharge rapides (hubs) par la société R3 d’ici l’été 2022. La station type inclut trois bornes ultra-rapides 150kW et innove par sa simplicité d’utilisation. Le service accessible à tous et sans abonnement propose le paiement par carte bancaire ainsi que les autres modes d’accès habituels. Les bornes permettent à l’automobiliste de recharger jusqu’à 300km en 20 minutes selon le type de véhicule. R3 est aujourd’hui le seul fabricant-exploitant Made-in-France de bornes ultra rapides et s’engage sur un objectif de fiabilité à 100% grâce à une maintenance intégrée et une assistance disponible 24/7.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique pour Norauto qui compte équiper ses centres en France en bornes de recharge rapide, afin d’anticiper les évolutions des modes de déplacements. Le premier hub R3 a été ouvert début décembre 2021 sur le site de Norauto de Faches-Thumesnil, près de Lille.
R3 poursuit déjà ses efforts de prospection commerciale pour renforcer ses parts de marché dans le créneau très porteur de la recharge rapide. Avec la forte croissance des ventes de véhicules électriques en 2021, la problématique de la recharge va s’intensifier en particulier dans les zones péri-urbaines et régionales, où R3 s’est positionnée. De nouveaux sites en cours de négociation viendront très rapidement s’ajouter au réseau déjà existant. Ce projet concrétise l’objectif de 100 sites pour 2022.
« Nous nous réjouissons de l’annonce de ce contrat avec Norauto qui permet à DBT d’afficher une référence prestigieuse comme premier client de R3. Nous sommes très fiers d’accompagner le leader français de l’entretien et de l’équipement automobile dans le renforcement de son offre en mobilité électrique. Notre équipe R3 basée à Lille s’agrandit rapidement avec le recrutement de chargé(e)s de développement commercial et de chef(fe)s de projet technique pour le suivi des travaux. Les retours d’expérience venant du premier site installé à Faches-Thumesnil dépassent nos attentes et valident pleinement notre modèle « de recharge ultra-rapide en accès libre et sans engagement ». Ces différentes réussites confortent la stratégie mise en place depuis le lancement de R3. Il est désormais temps d’accélérer le développement de ce réseau prometteur » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT
À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d’activités :
- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.
- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev
- La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : R3-charge.fr
- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.
CONTACT DBT CONTACT AGENCE RP
Service Communication info@capvalue.fr
Parc Horizon 2000 – 01 80 81 50 02
Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières
(+33) 3 21 50 92 92
communication@dbt.fr
www.dbt.fr
par Sarah Gallas | Fév 7, 2022 | Communiqués de presse
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES APPROUVE LES RESOLUTIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRANSFORMATION A UNE LARGE MAJORITE
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 4 février 2022, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce que l’Assemblée Générale Extraordinaire de ses actionnaires qui s’est tenue 1er février 2022 à 11h a approuvé l’ensemble des résolutions prévues à l’ordre du jour.
En particulier les actionnaires ont approuvé, dans le cadre de la deuxième résolution, la proposition du conseil d’administration de l’autoriser à procéder à des augmentations de capital ou des émissions de titres donnant accès au capital par la voie du capital autorisé et ce, à concurrence d’un montant maximum de 300 millions d’euros (prime d’émission comprise).
Les résolutions de cette AGE ont été approuvées à hauteur de 87% par les actionnaires présents ou représentés, témoignant d’une grande confiance de ces derniers dans la mise en œuvre de la future stratégie de Pharmasimple.
Cette décision concrétise la volonté de la Société de se transformer et de développer, à côté de son activité de vente de produits online, une activité de vente directe au travers de pharmacies. La faculté dont elle dispose désormais de recourir au capital autorisé a vocation à lui permettre de faire face aux investissements substantiels
« L’approbation des résolutions par nos actionnaires est une étape importante dans le démarrage de notre plan de transformation et je souhaite les remercier pour leur soutien important dans cette première étape de mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe Pharmasimple », déclare Michael Willems, Président Directeur Général de Pharmasimple.
Prochaine publication : chiffre d’affaires annuel 2021 : le 23 février 2022
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.